你好 这个只是换一张发票,不需要账务处理的

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    上个月已经确认收入的发票,本月又红冲了,怎么做账务处理
开具技术服务费发票给客户,确认了收入,需要结转成本吗?成本是啥,怎么结转?
老师,请问我五月份有一笔出口的发票开错了,收入确认金额错误,我11月重新开了发票,之前那个发票冲销掉了,这个月我做账收入冲销掉了5月份的,重新确认了收入,那5月份结转的成本还要冲销掉重新结转吗,还是不用结转了。
开错发票红冲了账务怎么处理?要确认收入结转成本吗?
老师,建筑公司,暂估成本结转主营业务成本后,下月来发票后不是需要红冲回去,那红冲以后的当月我没有开具发票确认收入,因为发票在上月已全部开具确认了,那这个月我再怎么结转成本呢
                2024年1-12月份工薪申报:186127元 汇算清缴填179,610元,残保金因该填哪个?
老师,如果是客户之前月份没有把工资表发过来,导致有一个月工资表和个税申报数据不一致,而且还涉及到个税,那要不把涉及到个税的那个人做费用可以吗?不然后面也没办法做
老师,公司送给顾客购入进来的商品,计入什么科目
老师,我新开的小规模收购农民自产的水稻然后卖到粮库,是不是需要进项票和销项票,分别都怎么来开发票,
老师您好!我们公司今年需要补去年的附加税,请问账务怎么处理
老师你好,这个分录什么意思,怎么借:主营业务成本啊
会计科目: 购入时: 借:持有至到期投资——成本 贷:银行存款 这是我买入的时候的会计分录现在这个回单的会计分录怎么写
老师,第二小题中消费税税率为啥不是5%?
一般纳税人销售自用二手车,已抵扣进项,现已开具二手车销售发票,未开具增值税发票,如何填写增值税申报表
老师 云南那边有个印花第三季度的 印花税没有申报 当时在我的代办里没有要申报的印花税 现在怎么操作 补报新增印花税 也采集不了 没有可采集的数据
已经跨月了,不账务处理?
你这个跨月了也只是换发票阿
可是增值税是交了的,直接不确认收入?
你增值税不是先红冲,然后再缴纳吗 这样不是一正一副了吗
啥意思呢呢
是上月的税款,本月红不红冲,上月都要交税啊
你想想阿,你的发票是要怎么处理的阿
已经红冲了
那剩下的操作呢,你说一下,这样更好理解的
我以为是先确认收入结转成本,然后下月在减少对应收入成本
那个是标准的账务处理,跟着发票走的 但是本质你只是换发票阿
你说那样会显得收入很大成本很少
? 没有阿,你是在哪里看到的
我11月开了20万的票,10万,12月红冲了,你说红冲的不管,那11月就是收入20万,成本只结转确认收入的10万,不是吗?
你就只是开错发票阿
你是说红冲那张不确认收入,可是发票一键生成凭证了,怎么弄?
你是说11月直接红冲收入分录?
你这样,你写一下你发票是怎么操作,这样更好解释的
啥意思??呢呢
就是给你解释发票跟账务处理的关系的