你好,今年冲红 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目 借:库存商品 ,贷:主营业务成本 重开 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 , 贷:库存商品 红冲的按负数申报,重开的按正数申报

去年发票开错税率百分之三,现在所得税汇缴后重开发票税率百分之9,现在冲红之前的账务处理,之前的收入,成本类科目要通过以前年度损益调整吗?去年已经交了所得税,今年又重新开票,做今年收入的话,所得税会重复征收吗?所得税这块怎么处理?要调整纳税申报表,还是怎的处理?
老师,去年开出的发票格式错误,今年客户退回来冲红,重新开了正确发票。金额不变,怎么账务处理
如果是已经确认去年跨年的无票收入今年开票了怎么红冲呢,一般企业会计准则
18年有个项目确认未开票收入,现在结算比18年确认的未开票少了10万,请问增值税和所得税怎么处理,在开票当月红冲18年确认收入那笔,重新按已开票缺认可以么?
去年开进服务费电子普票,今年发现税号错了一位,今年红冲重开会对去年的缴税有什么影响,怎么汇算清缴
我在都江堰有房但在成都上班租了房子可不可以在个税填租房
请问老师,这边三个人要合伙去买一栋二手厂房,目前考虑节税,三人注册一家新公司去百分百控股厂房执照,需要具体交哪些税,分别怎么算呀?买价是5900万
老师好,我公司年前拿支票取了12万的现金,用途是年终奖,现年终奖只发了7万,剩余5万可以不存入公帐吗,做账时转入库存现金
老师,请问股权转让一般有哪几种情况?要交些什么税?需要交什么材料?什么情况下一般会进行税务稽查
刚接手一家公司,应收应付都对不上,银行余额也对不上,以前年度还有很多没报收入的,这种情况该怎么处理?
甲为国资委控股,乙为国资委控股,甲公司把其子公司丙100%股权500万(注册资本)无偿转让乙公司,则1、甲公司分录:借:实收资本500万或资本公积,贷:长投/丙500万,2、乙公司分录:借:长投/丙500万,贷:实收资本500万,3、丙公司分录:借:实收资本/甲,贷:实收资本/乙。如乙和丙编合并报表,乙公司的抵消分录则借:实收资本50万,贷:长投50万对吗?
个体工商户开发票能不能只有采购订单作为原始凭证?
老师好,我公司一般纳税人小微企业,帮别的公司开了70万3个点的劳务增值发票,请问我公司应缴哪些税目及交税金金额
老师好,我公司一般纳税人小微企业,帮别的公司开了70万3个点的劳务增值发票,请问我公司应缴哪些税目及交税金金额
暂估成本金额,这个金额怎么确定
去年报表不需要更正了吧
你好,是的,不需要的