同学你好,马上发过去
老师,实操中,月底都有哪些是需要计提的呀
月底需要结转的有哪些?
老师,请问月底有哪些费用需要计提,哪些科目需要结转
月底哪些科目要做计提和摊销的 月底都需要什么结转
月底计提的都有哪些,结转的都有哪些
小区成立业委会,在住建局没有备案成功,所以没有营业执照。但是物业的公共收益都已经交接给业委会,业委会是正常运转的,请问需要建账做账吗
老师你好!我想问一下公司做家具行业,有一部分国补业务,先回款85%,政府补贴部分15%后期回款,这部分如何做账了,谢谢
答案里面的资产7000和负债3000怎么来的
老师对公户来款后取款可以转法人跟个人吗?因为法人是股东有啥隐患除了取现金还能怎么安全
老师,请问酒店装修费用资本化后应该记入房产原值缴纳房产税吗?
老师,我在快账软件中录入期初余额时,有一个其他应收款贷方2400,我录入时在其他应收款那写的是-2400,为什么在生成的资产负债表其他应收款那没有数据呀那
郭老师回答,其他老师勿接 老师,合伙企业,个人独资企业,个体公司户和公司交的税不一样吧,假如都是小规模纳税人的话
甲方厂房租赁给乙方,怎么给乙方开具专票,甲方是塑料管制造业,进项票还有工程,原材料和机器设备等
你好,老师,如果我们和其他公司有同样的产品,做个置换可以吗?子母公司这种
收到酒的专票,这种怎么做账啊
一、亲,你好 月末需计提的有税金、折旧,社保、工资等 二、 结转的科目有收入,成本,费用.(主营业务收入,其他业务收入,营业外收入,投资收益,主营业务成本,其他业务成本,营业税金及附加,营业外支出,资产减值损失,所得税,以前年度损益调整.管理费用,销售费用,财务费用)
计提的会计科目
结转的会计科目
月末需要计提的会计科目 一、 计提工资: 借:管理费用—工资等, 贷:应付职工薪酬—工资, 二、计提社保 借:管理费用—社保单位等, 贷:应付职工薪酬—社保单位。 三、计提折旧 借:制造费用等 贷:累计折旧 四、计提税金及附加 借:税金及附加 贷:应交税费
结转的会计科目 结转的科目有收入,成本,费用. 借:主营业务收入,其他业务收入,营业外收入,投资收益 贷:本年利润 借本年利润 贷主营业务成本,其他业务成本,营业税金及附加,营业外支出,资产减值损失,所得税,以前年度损益调整.管理费用,销售费用,财务费用)