加税合计做账,借原材料、贷银行存款
老师,这是一张专票,我们买了金税盘,别人家给我们开的,这个怎么做会计分录?我们是小规模纳税人。
进材料收到的是收到的普票,我们是小规模纳税人,怎么做会计分录,
老师,请问,我们是小规模纳税人,但是对方给我们开一张专票,请问是需要退回去,还是当做普票入账呢
老师请问,我们收回一张13%的材料发票,但我们是小规模纳税人,会计分录应该怎么做呢
老师,您好,请问小规模纳税人,开具一张3000元普票。我应该怎么写会计分录
老师,请问我单位在24年末有研发,25年形成的无形资产,有人员工资和一些费用,请问我该怎么填写报表
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,问下建筑行业的税负一般是多少?
年中建账时,录取累积发生额,费用应该录在贷方还是借方
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,如果公司支付给法人5万,署名佣金,请问如何入账?后续如何操作?前提是代账
个体户要注销,固定资产有余额,要处理该怎么做账
老师您好!我已经申报了个人所得税C表,现在要更正B表,请问要怎么操作呢?
老师,考税务师,每年的继续教育要做吗
我现在有一张票据在建行系统里需要贴现,但是我不想在建行贴现,可是我开户行只有建行,能解决吗
好的 了解老师
不用客气,工作愉快。
老师请问 我们是建筑企业 社保是在总公司交的 工资是分公司发的 这样我们要怎么报个税呢
如果不开发票的情况下,分别申报个税。
相当于是一个职工两处工资,但是只能在一个企业缴纳社保。
劳动关系是在分公司这边的 那可以总公司申报社保部分 分公司申报工资部分吗
可以的可以这么做的。
那分录还是一样的 正常做是吗
是的,正常做工资薪金的。
好的 知道了 谢谢老师
不用客气 工作愉快。