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每个月进销项没有结转。我这一年的需要重新调一遍吗。就是只正常做了借进项贷销项,现在怎么调啊,我可以直接借销项贷进项不。

2022-12-13 09:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-13 09:21

你好。。你好,在年末一次性结转就行了。

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快账用户2879 追问 2022-12-13 09:37

怎么结转啊,我咋看百度还有转出未交啥的,别人有做的交增值税直接计入已交税金的,还有抵扣的那些,这些我怎么搞

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齐红老师 解答 2022-12-13 09:41

 你好同学: 结转销项税额、进项税额      增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。

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快账用户2879 追问 2022-12-13 09:44

但是我有的没抵扣啊,因为现在退税很严重,我想跟税局那个做一致

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齐红老师 解答 2022-12-13 09:56

你到底是没有抵扣,还是没有认证?

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快账用户2879 追问 2022-12-13 09:57

一部分没有抵扣,一部分没有认证

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齐红老师 解答 2022-12-13 10:00

没有抵扣的是自动留底的。进入进项的时候,需要像上面一样结转。 没有认证的。不需要结转

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你好。。你好,在年末一次性结转就行了。
2022-12-13
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税, 你有留底的时候转出未交增值税,在借方有余额, 现在有贷方余额抵扣了。
2023-02-20
你好;  不对的哦;    如果是一般纳税人 销项税额大于进项税额,结转增值税分录是, 借:应交税费-应交增值税(销项税额), 贷:应交税费-应交增值税(进项税额), 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。 同时, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-未交增值税。 次月缴纳:借  应交税费-未交增值税贷银行存款   
2023-02-06
同学你好,是需要结转的; 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 借,应交税费一应增一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税
2020-11-07
同学你好 1、调整时: 借:应付职工薪酬-福利费 贷:应交税费-应交增值税-进项转出 2、可以直接反过账修改的。
2020-10-18
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