你好; 是的; 比如; 借原材料 贷应付账款-暂估入库

老师,你好!暂估原材料入库,分录应付账款二级科目一定要写"暂估应付账款吗
老师暂估原材料,贷应付账款—暂估,这个暂估一定要有吗?可以不要吗?
老师冲掉9月暂估的原材料,票现在来了,那我摘要里是不是写9月份购的原材料
老师暂估原材料,只要在摘要里写暂估就可以吧,科目还写原材料可以吗?
老师,请问上月暂估入库的原材料,冲暂估的时候,原材料科目不做,只做一笔借:应付账款-暂估应付款,贷应付账款-供应商,这样可以吗?
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
老师,坐高铁开的发票可以抵扣吗?
老师,请问在往年销售的使用过的固定资产当时只收到 部分款项所以一直挂在预收账款,25年确认收入了且剩余款项收不回来了。25年12月开了销项发票给对方。我这边做账的时候应该怎么做?借预收账款(已收款金额)及应收账款(未收到部分),贷固定资产清理及增值税销项税额。这样对吗?贷方固定资产那个科目是对的吗。还是应该改成其他哪个科目
老师,请问一下2025年购买的办公用品,忘记做账了,可以做在2026年吗
小规模取得专票,可以选择认证不抵扣吗
25年的简易项目 开票时间26.1月份 如都是开100万专票,分包20万回来都是普通发票,还能用分包抵减这个政策吗?报表应该怎么填
女性退休以后社保缴费年限不够的能个人每月缴纳吗
老师你好,请教一下,我们公司有分租厂房出去,对方对公账没下来,三个月没付房租,我也没开发票,我每月也没开票,要确认收入吗
老师,这张招待专票给抵扣?
老师好,请教一下个税申报累计扣除直接生成60000元?
应付帐款-暂估入库那应付账款后面不要写对应的商家吗?
你好; 先不写 ;先写暂估
哦哦,老师那我前面两个月暂估的我没写暂估入库只是在摘要里注明了,后面应付款写了对应商家有没有关系
你好1; 可以的; 这个后面收到发票; 在做应付账款- 某供应商
嗯嗯,好的,谢谢老师
老师这两种方法用哪种好些
不客气的; 按照我说的 处理好一些的
好的,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价