你好; 借其他应付款 -出纳 贷其他应付款 -老板

老师,我在做账中遇到这样问题,出纳一直都是从公户里转出转进取钱用做医院平时开支,我也一直把这种业务挂到其他应付款-出纳 名下,但是医院账上现金不够了我怎么把出纳转出的钱作为现金?我账上没钱了我这一年里就做了几次向出纳借现金的账,但是凭证后面需要附个借款证明,我就写了个医院向出纳借现金的收据,这样做对吗,这个收据为了能够应付审计检查,做的真实化,我是盖公章还是财务专用章?
以前的出纳和现在的出纳都欠公司的往来,老板的意思是叫我做平,,其中有一个出纳取现钱给了股东的,另一个是一些没有发票的款,还是必须要他们还现金进来,老板的意思是可以把他们的往来转移给他,那我是不是出一个调账确认函盖章签字后附后面就可以
老师,我们公司基本户没钱,支出的费用都是其中一股东的老婆李某垫付的(李某用微信,支付宝,现金都付过)李某在公司担任后勤主管,所发生的费用,会计账贷方做的都是其他应付款-李某,现在公司法人要求把其他应付款-李某全部换成其他应付款-法人(意思就是欠法人的钱),到时公账有钱还款打给法人账户,但是科目更改为"其他应付款-法人"后,所对应的每笔业务记账凭证后需要附哪些凭证呢,我这边怎么操作合适?三个月的账其他应付款款有十几万
领导的注册资本给公司投了,后面有事又转出去了,都做的其他应付款,现在其他应付款老板的个人借款显示欠公司太多钱了,怎么处理调账才能不让老板欠公司这些款
老板微信打钱给出纳,现在查账才发现其他应付款欠出纳钱,这些钱是每次支出用的,支出我都是做的现金。现在要怎么调才能把其他应付款出纳显示没有欠,凭证怎么做
老师,我们是外贸公司,有时候购买的产品会先按合同入库,然后实际到了才做修改,有没有别的更好的方式啊,这样我们库存没法实时更新
老师,发票额临时增加,上传附件,合同有效期是24年12月31号到期,这个合同上传上去是不是不行
老师,公司在11月份开票有100万是一般纳税人按简易征收3%,在12月份6号申报11月份增值税的时候也交款了,但是在12月份月底冲红了这100万,在1月份申报12月份增值税的时候,忘记把这100万11月份收的钱退税,现在这个月要申报了,我要怎么处理
老师好,1月份开出的建筑服务发票,2月份收进来的劳务费发票,影响做差额纳税吗
老师,贴息取得的银行专票能抵扣吗
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
这样的话不是又欠老板的钱吗?老板打钱给出纳是因为收到货款的钱是老板自己收了,支付费用时才打款给出纳的。所以我不知道其他应付款怎么处理老板的往来
你好1; 你本身就是欠老板的钱的 ; 到时你支付了 。 在去 借成本或者费用贷银行存款 ; 你们这个到时要还给老板的 或者是老板的往来其他应付款转实收资本去
每次老板打钱,实际上是他自己把钱收了,在打给出纳来支付费用的,然后我看见费用凭证就全部做现金支付,倒置现金负数。是这样的
你好1; 那意思之前是有其他应收款-老板挂着了。 比如收入 老板代收的情况吗
有一些有其他应收款老板的
你好; 那你先对冲其他应收款; 剩下的挂其他应付款 贷方去
假如其他应收款老板是3万,其他应付款老板是9万,不会对冲老师。可不可以写一下啊
你好 ; 借其他应付款 3 贷其他应收款3 ; 这样其他应付款还有余额贷方6
老师,这样的话还是欠老板钱,但是要怎么做凭证才不欠老板钱呢?之前说了这些钱本来也不是老板的,是他收了收入
是老板收了客户交来的钱
你好1; 你转资本去; 借其他应付款贷实收资本 ; 你之前代收的 收入; 你挂其他应收款了吗
没有挂其他应收款
你好; 那你就去补挂; 你不会这部分没有做收入报税吧 ??
私人幼儿园
你好 ; 补做哈; 补做分录
收入有做的啊
你好; 有做的话; 你这个其他应收款就是3万的话; 那你已经对冲了。 你就其他应付款看是否转资本去