你好; 借其他应付款 -出纳 贷其他应付款 -老板
老师,我在做账中遇到这样问题,出纳一直都是从公户里转出转进取钱用做医院平时开支,我也一直把这种业务挂到其他应付款-出纳 名下,但是医院账上现金不够了我怎么把出纳转出的钱作为现金?我账上没钱了我这一年里就做了几次向出纳借现金的账,但是凭证后面需要附个借款证明,我就写了个医院向出纳借现金的收据,这样做对吗,这个收据为了能够应付审计检查,做的真实化,我是盖公章还是财务专用章?
以前的出纳和现在的出纳都欠公司的往来,老板的意思是叫我做平,,其中有一个出纳取现钱给了股东的,另一个是一些没有发票的款,还是必须要他们还现金进来,老板的意思是可以把他们的往来转移给他,那我是不是出一个调账确认函盖章签字后附后面就可以
老师,我们公司基本户没钱,支出的费用都是其中一股东的老婆李某垫付的(李某用微信,支付宝,现金都付过)李某在公司担任后勤主管,所发生的费用,会计账贷方做的都是其他应付款-李某,现在公司法人要求把其他应付款-李某全部换成其他应付款-法人(意思就是欠法人的钱),到时公账有钱还款打给法人账户,但是科目更改为"其他应付款-法人"后,所对应的每笔业务记账凭证后需要附哪些凭证呢,我这边怎么操作合适?三个月的账其他应付款款有十几万
领导的注册资本给公司投了,后面有事又转出去了,都做的其他应付款,现在其他应付款老板的个人借款显示欠公司太多钱了,怎么处理调账才能不让老板欠公司这些款
老板微信打钱给出纳,现在查账才发现其他应付款欠出纳钱,这些钱是每次支出用的,支出我都是做的现金。现在要怎么调才能把其他应付款出纳显示没有欠,凭证怎么做
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
第四问的分录和金额怎么计算
回答一下 建筑行业开票根据百分六十材料百分四十工资税计算
建筑行业开出一百万发票,有六十万进项票四十万工资表,这个四十万全额交税吗
请问动产所以权为什么不能质押
老师,取现金是用来还公司借法人的钱,用途✍啥
老师,这是第二季度的利润总额,我算着所得税应该是18958.83*5%=947.9415,为什么是239.21呀?是小型微利企业
老师,旅游行业,科目余额未来增值税126510.01,申报系统上月留底22817.31,本月进项344.38,本月留底税23161.69,,怎么把账调一样,具体分录金额带进去,谢谢老师
付款是私对私,需要经销商开公司发票,然后再打公户可以吗
这样的话不是又欠老板的钱吗?老板打钱给出纳是因为收到货款的钱是老板自己收了,支付费用时才打款给出纳的。所以我不知道其他应付款怎么处理老板的往来
你好1; 你本身就是欠老板的钱的 ; 到时你支付了 。 在去 借成本或者费用贷银行存款 ; 你们这个到时要还给老板的 或者是老板的往来其他应付款转实收资本去
每次老板打钱,实际上是他自己把钱收了,在打给出纳来支付费用的,然后我看见费用凭证就全部做现金支付,倒置现金负数。是这样的
你好1; 那意思之前是有其他应收款-老板挂着了。 比如收入 老板代收的情况吗
有一些有其他应收款老板的
你好; 那你先对冲其他应收款; 剩下的挂其他应付款 贷方去
假如其他应收款老板是3万,其他应付款老板是9万,不会对冲老师。可不可以写一下啊
你好 ; 借其他应付款 3 贷其他应收款3 ; 这样其他应付款还有余额贷方6
老师,这样的话还是欠老板钱,但是要怎么做凭证才不欠老板钱呢?之前说了这些钱本来也不是老板的,是他收了收入
是老板收了客户交来的钱
你好1; 你转资本去; 借其他应付款贷实收资本 ; 你之前代收的 收入; 你挂其他应收款了吗
没有挂其他应收款
你好; 那你就去补挂; 你不会这部分没有做收入报税吧 ??
私人幼儿园
你好 ; 补做哈; 补做分录
收入有做的啊
你好; 有做的话; 你这个其他应收款就是3万的话; 那你已经对冲了。 你就其他应付款看是否转资本去