后期的就一次性摊销计入费用
老师,请问我公司原来租的4层楼的房子装修之后,由于生意不好,自己只租了1层楼,其余3层没有租了。但是我账上一直还在每月摊销装修费,现在税务专管员说我们亏损过大,让自查,我怎么处理呢
老师请教个问题就是我们之前租了好多套房子,然后都是付款给中间人去租的,我们做账的时候也做的很详细房间号,摊销对应的房间费用,然后现在房东开票的话开不了对应的房子,因为开票要对应,有没有什么办法处理?
老师 我们公司装修费的车间,使用一段时间之后就搬家了,之前是按月摊销的,现在搬走没有租那里的房子了,账务怎么处理呀,
老师,你好,公司之前购入的土地使用权,入账无形资产后一直没有摊销,现在厂房也建好了,下个月要出租出去,这样账务怎么处理呢?
公司刚注册,未作税务登记,那现在有费用开支,记账是做管理费用——开办费吗?在正式开始业务之前,都计入这个科目吗?那随后业务开始了,这个开办费怎么处理?需要每月摊销吗?比如有房租、装修费之类的
这个权限怎么弄,怎么解决?
老师:甲建筑公司给乙公司开具15万发票,还要承担15万的10%的费用,这个税金也让甲公司承担。那么开始金额是不是:15万+(15万+15万*10%)*9%。这样算对吗?
老师晚上好,个体工商户第二季度共销售322777.11,增值税,以及附加税怎么核算呢
7月5号今天晚上没有直播课吗
网上核销外经证要哪些资料
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
期末余额写左边还是右边
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
老师,您好,我在做5月份的账的时候,只是计提了工资,编制分录如下: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 5月有个税,但是我只是申报了,没有在分录里面体现出要交个税来,现在我在做6月份的账的时候,我是否可以这样做分录 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 然后又是计提个税分录 借:税金及附加 贷:应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面,是否可以?
老师: 我想问一下:我们平时不发工资,员工要用钱都是预支,年底发工资。平时按工资表申报个税。那年底发工资时个税如何申报。要缴纳个税吗?
好的 谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!