后期的就一次性摊销计入费用

老师 我们公司装修费的车间,使用一段时间之后就搬家了,之前是按月摊销的,现在搬走没有租那里的房子了,账务怎么处理呀,
老师我们一般纳税人工业企业筹建期。厂房设备都是租赁政府现成的,现在办公和宿舍一个在楼上一个在楼下,他这个楼上有职工食堂,要装修,请的装修公司,他们进驻之前,我们自己有个水暖还有一些别的改造之类的费用,比如砸墙啊改水电了之类的前期工作有买耗材和备用件易损件,还在进行中。这个账务处理我该怎么做,这个装修前期的准备工作的费用是跟后期装修费用合在一起做摊销还是现在做办公费什么费,然后装修的在单独处理呐老师
老师好!我们是汽车销售公司,顾客按揭贷款买车,金融公司有收我们的贴息,然后之前一直没有开发票,这笔被扣走的钱也是从我们预付给厂家的预付款中扣走的,现在收到了一张累计扣贴息款的普票,那我现在怎么入账?是直接借财务费用—利息费用贷预付账款—厂家这样吗?
请问一下老师就是我们公司购买了一个别人开发的收银系统花了88000,我怎么做账务处理,现在还在测试阶段还没正式使用,我是计入无形资产进行摊销吗?还有门店装修的的是不是计入长期待摊费用进行摊销,像这个无形资产和装修摊销的年限是几年
老师,你好,公司之前购入的土地使用权,入账无形资产后一直没有摊销,现在厂房也建好了,下个月要出租出去,这样账务怎么处理呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
好的 谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!