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老师 A公司建厂 但是建厂的材料和工程款分别让B和C公司支付了,发票也开给了B和C; A公司实际支付的只有60多万,实际建厂花了1500多万,请问,现在A公司名下的在建工程和实际固定资产不匹配,怎么办?

2022-12-13 10:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-13 10:50

 你好 ;   你们实际业务   是找BC 买的 ; 那么     你少支付的金额;   先挂应付账款去 ; 到时发票是按照实际支付金额来      开的吗  

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快账用户5556 追问 2022-12-13 10:51

不是 B和C 是我们另外两个公司,让他们两个公司给供应商付了工程款和材料款

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齐红老师 解答 2022-12-13 10:55

你好;      意思你们是委托BC去付款 ; 那 对方开给A ;  你们出具委托书即可   

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快账用户5556 追问 2022-12-13 10:56

好的 谢谢

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快账用户5556 追问 2022-12-13 10:59

另外 做账时 借 原材料 贷 其他应付款,建厂完工时 借:固定资产 贷原材料吗?

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快账用户5556 追问 2022-12-13 10:59

实际采购材料是做原材料还是在建工程?

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齐红老师 解答 2022-12-13 11:03

你好1;                 你 修建先在 在建工程;在转固定资产去 

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 你好 ;   你们实际业务   是找BC 买的 ; 那么     你少支付的金额;   先挂应付账款去 ; 到时发票是按照实际支付金额来      开的吗  
2022-12-13
签三方协议:A、B(原)、C 约定,B(原)将对 A 的工程款债权转让给 C,A 后续工程款直接付 C 。 B 重新入股时:C 把代收的工程款债权转回新 B,A 调整应付对象为新 B 。 税务与合规:债权转让不缴增值税,付款时收款方按建筑服务开票;保留协议、凭证备查,确保合规 。
2025-06-30
A公司借应收账款240在主营业务收入应交税费,借银行存款贷应收账款150➕50 借主营业务成本贷应收账款40 c公司借应收账款40贷主营业务收入应交税费 借应付职工薪酬贷、应收账款40 出一个委托书,委托发放工资的证明 这个50是收到的个人支付给A吗?还是C公司?
2024-12-09
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2025-06-30
B公司收到发票作为成本处理,开出发票,收到款项作为收入处理,你这个就有点类似于挂靠。
2022-04-22
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