对的,是的,是这么做的。

我们公司是小规模纳税人,局部装修公司,人工费我们是做到工程施工-人工成本的,年末要计提未开票收入,结转成本,成本是无票的,主营业务成本下面设置了二级科目家装和工装,我们是家装,辅助核算有供应商和家装项目,可是人工成本没有供应商啊,结转人工成本录凭证的时候怎么办,还是供应商可以写个人
老师,比如我销售费用-提成设置了辅助项,那我月底结转利润的时候需要每个辅助项分开结转是吗
请问老师,我公司生产销售模具,此模具用来给客户生产产品(所以入在辅助材料),模具费是客户承担,我们公司先垫付,月底开票给客户收模具费,但是模具我公司都是外协的,不经过我司生产,所以月底外协入给我们时,这样入账:借:原材料—辅助材料 贷:应付款 然后开销售发票收款:借:应收 贷:主营业务收入—模具 销项税金 结转模具成本:借:主营业务成本—模具 贷:原材料—辅助材料 这样走账可以吗?因为模具也是我司的主营业务,之前一直没有单独入在模具里都是入在原材料,我现在不好把模具单独分出来
老师,没有账套,表格辅助,算利润的时候,假如期初有库存10万,本月购入20万,本月销售额是25万,库存是3万,这个月费用是5万的话,这个利润怎么算,我越算越迷糊了呢,月初的库存需要一起算吗 10+20-3=27成本 25-27-5=-7这是利润这么算对吗
老师,这个增值税的话是每个月都需要结转吗?我看咱们那个教材2月份的时候也发生进项和销项了,但是没有结转增值税。3月份的时候就开始有结转增值税了,为什么二月份没有呢?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢