那现在这个设备收到了吗。设备收到了,你一次做就可以了,借固定资产,贷银行存款,长期应付款,然后按月给你开发票,或者是几个月给你开发票,借长期应付款贷固定资产,借固定资产应交税费,应交增值税,进项贷银行存款 固定资产第一个分录,它是不含税的金额,整个的全部的。
老师好,公司购买大型设备,分三次付款,每次付款间隔超过一个月,这个怎么处理账务以及折旧呢
老师好,公司购买大型设备,分三次付款,每次付款间隔超过一个月,每次付款以后收到相应金额的发票,这个怎么处理账务以及折旧呢
老师,您好。公司购买大型设备,支付了部分金额而已,欠的部分,后面不定期还款,这个账务要怎么处理的呢。我看到有预付款,我只是做了预付款,但是老板说,我要知道这个设备的总额,我支付了多少, 设备收到了,但是没有发票,是不是要按照合同价,先入账,借固定资产,贷应付账款呢,然后前面已做的账务处理预付款,要怎么处理呢
老师好,公司去年购进了一个大型设备金额为300万,约定了分好几次付完,且几次间隔加起来跨度将近一年,当时因为设备已经收到了,我当时按照不含税价格做了暂估入库,并且在次月开始计提折旧,但是刚刚领导又说那个设备不要了,要退,这个我账务怎么处理呀
老师好,公司去年购进了一个大型设备金额为300万,约定了分好几次付完,且几次间隔加起来跨度将近一年,当时因为设备已经收到了,我当时按照不含税价格做了暂估入库,并且在次月开始计提折旧,但是刚刚领导又说那个设备不要了,要退,这个我账务怎么处理呀
哪位老师帮忙做一下题吧谢谢啦
老师好,之前我们公司借了员工的钱,现在还钱给员工,个税汇算清缴的时候,这笔钱会牵涉到个税问题吗?
老师,我想问一下,个人微信扫我的公户收款码,给我他公司抬头,我给开餐票,怎么做账?凭证是什么?
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
折旧的时候是按照不含税的金额,整个固定资产的折旧。
设备已经收到了,不含税总额300万,税额39,合计339,那我直接借固定资产300,贷长期应付款300?那税额怎么体现呢,比如我这次付了50万,收到50万的发票,其中不含税44.25,税5.75。
借长期应付款贷固定资产44.25 借固定资产44.25应交税费、应交增值税进项贷长期应付款, 借长期应付款,贷银行存款。
哦哦,为啥感觉这组分录特别倒来倒去的感觉
第一个是暂估的,相当于啊。
第一笔分录是不是借固定资产300,贷长期应付款300,按不含税的整体金额计入固定资产
是的,对的是的,是这么做的,是这么理解的。
然后每一次付款收到发票再冲暂估,增加长期应付款期初没有算的那部分税额是这样吗
是的,是这么做的,是这么理解的。
那这个是否需要考虑货币的时间价值,今年到明年支付全部价款的97%,剩余3%作为质保金放到一年以后质保期满再支付
需要的一般都是支付利息的。
那我直接按照不含税的价格全款300入固定资产吗
是 利息有支付单独做
这个设备这个月付首次款项就已经交付,然后本月25号安装调试完再付一笔,明年还要陆续付几笔直到付完合同金额97%,这样的话需要通过在建工程核算吗
那设备完工了没有?完工了就可以直接做固定资产,没有完工的就做在建工程。
设备其实已经在试用了,我觉得做固定资产也合适,那后面如果单独支付利息是计入固定资产成本还是什么呢,另外如果按固定资产不含税全额入账,下个月就按照全额可以计提折旧了嘛?
做财务费用里面的,不做你的固定资产成本。
这样全额入固定资产,下个月是否就可以正常开始折旧了呢
可以打可以打可以打。