同学你好 固定资产入帐时间是购入当月,次月起开始折旧

老师好,公司购买大型设备,分三次付款,每次付款间隔超过一个月,这个怎么处理账务以及折旧呢
老师好,公司购买大型设备,分三次付款,每次付款间隔超过一个月,每次付款以后收到相应金额的发票,这个怎么处理账务以及折旧呢
老师,您好。公司购买大型设备,支付了部分金额而已,欠的部分,后面不定期还款,这个账务要怎么处理的呢。我看到有预付款,我只是做了预付款,但是老板说,我要知道这个设备的总额,我支付了多少, 设备收到了,但是没有发票,是不是要按照合同价,先入账,借固定资产,贷应付账款呢,然后前面已做的账务处理预付款,要怎么处理呢
老师好,公司去年购进了一个大型设备金额为300万,约定了分好几次付完,且几次间隔加起来跨度将近一年,当时因为设备已经收到了,我当时按照不含税价格做了暂估入库,并且在次月开始计提折旧,但是刚刚领导又说那个设备不要了,要退,这个我账务怎么处理呀
老师好,公司去年购进了一个大型设备金额为300万,约定了分好几次付完,且几次间隔加起来跨度将近一年,当时因为设备已经收到了,我当时按照不含税价格做了暂估入库,并且在次月开始计提折旧,但是刚刚领导又说那个设备不要了,要退,这个我账务怎么处理呀
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
1月有出货给客户主板数量为200套,需要申报暂估收入的增值税,但是供应商(加工厂)未开具对应数量的加工费发票给我们,只开具了142套的加工费发票(未开票的58套系统有做暂估应付),相当于58套的加工费发票要在2月份开具,在勾选认证进项发票时,这个主板的加工费进项数量与销项数量不一致,这样有影响吗
市场部属于什么费用呀老师 管理吗
老师好,是这样,1月份支付了担保费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期期,是否可以,分录应该怎么做好?
深圳社保最低基数多少?
老师,个人弄一个代理记账公司,需要什么条件
请问业务今天才告诉我有个员工领完1月份工资就离职了,医保和社保减员可以填2026.02.01离职日期吗?今天就可以操作减员吗?
这个我知道,我的意思是比如我买个300万的设备,分三次付款,第一次付50,第二次90,第三次160万,每次间隔时间超过一个月,我按多少金额入固定资产呢
同学你好 发票是咋开的呢
每次付款才会开相应的发票回来
那就计入在建工程 然后收到全部发票之后转到固定资产
在建工程需要计提折旧吗
同学你好 这个不需要的
但设备其实已经交付了,只是款分几次付,就是今年到明年付97%,剩下3%在一年以后质保期满的时候支付
那也是看发票来做哦
就是每次收到票,借在建工程,借进项,贷银行存款?
同学你好 对的 是这样的
那岂不是这一年多都折旧不了,要等一年后把全部100%支付了才能转到固定资产计提折旧?
同学你好 是你收到全部发票之后才计入固定资产
对呀,每付一次款才能收到一次发票,明天就要支付97%,剩下3%的质保金一年以后才支付,那就是一年以后才能转成固定资产,是这样吧
你问问他们3%的质保金发票给你开什么内容
如果不是设备发票是不是直接在付完97%以后就可以转固定资产了
对的 现在付完就是固定资产 然后明年收到3%的发票可以计入费用科目