同学你好 固定资产入帐时间是购入当月,次月起开始折旧
老师好,公司购买大型设备,分三次付款,每次付款间隔超过一个月,这个怎么处理账务以及折旧呢
老师好,公司购买大型设备,分三次付款,每次付款间隔超过一个月,每次付款以后收到相应金额的发票,这个怎么处理账务以及折旧呢
老师,您好。公司购买大型设备,支付了部分金额而已,欠的部分,后面不定期还款,这个账务要怎么处理的呢。我看到有预付款,我只是做了预付款,但是老板说,我要知道这个设备的总额,我支付了多少, 设备收到了,但是没有发票,是不是要按照合同价,先入账,借固定资产,贷应付账款呢,然后前面已做的账务处理预付款,要怎么处理呢
老师好,公司去年购进了一个大型设备金额为300万,约定了分好几次付完,且几次间隔加起来跨度将近一年,当时因为设备已经收到了,我当时按照不含税价格做了暂估入库,并且在次月开始计提折旧,但是刚刚领导又说那个设备不要了,要退,这个我账务怎么处理呀
老师好,公司去年购进了一个大型设备金额为300万,约定了分好几次付完,且几次间隔加起来跨度将近一年,当时因为设备已经收到了,我当时按照不含税价格做了暂估入库,并且在次月开始计提折旧,但是刚刚领导又说那个设备不要了,要退,这个我账务怎么处理呀
请问我公司属于小微型企业,但是截止到6月份利润超了300万,是不是6月份预交企业所得税的时候就不能享受优惠政策了,就按25%计算税金。
老师,请问公共费用是按什么逻辑给各个平台分摊的呢?因为有一些平台是薄利多销的,销售额高利润低。单纯用销售额好像不太合适
已经抵扣的进项税转出,如何做分录老师好,问下卖固定资产二手车,如何做分录
老师,税务已经注销,银行账户的钱可以直接转出来吗?
老师,我想问一下,我们以前合作的供货商,我们给付款了,但是对方一直没给我们开发票 ,好几年了,现在不合作了,也联系不是对方了, 这个我往来账面还有余额,我该怎么处理呢
老师:甲方要求项目人员购买的意外保险需达100万,我们在2家保险公司的,甲方不同意,我们只能退了重新购买,2家保险公司都只退部分,已经使用的月份不退了。请问退回部分如果她们不开红字发票我怎么做账?
总机构和总机构的独立生产经营部门是什么关系,感觉一样的 就是所谓的总公司,但是好像这样理解不对
老师,员工出差属于什么费用。可以税前扣除吗?
老师,因为现在都是数电电子发票,请问之前用来开税票的电脑我们可以将系统升级用来给员工办公吗?谢谢!
有的员工自己车加油,然后让加油站给开票,发票抬头是公司,财务在每个月勾选进项的时候总会有几张加油票在里面,不报销,还不能勾选,一个月一个月的积累了好几张,这种有没有什么办法杜绝一下
这个我知道,我的意思是比如我买个300万的设备,分三次付款,第一次付50,第二次90,第三次160万,每次间隔时间超过一个月,我按多少金额入固定资产呢
同学你好 发票是咋开的呢
每次付款才会开相应的发票回来
那就计入在建工程 然后收到全部发票之后转到固定资产
在建工程需要计提折旧吗
同学你好 这个不需要的
但设备其实已经交付了,只是款分几次付,就是今年到明年付97%,剩下3%在一年以后质保期满的时候支付
那也是看发票来做哦
就是每次收到票,借在建工程,借进项,贷银行存款?
同学你好 对的 是这样的
那岂不是这一年多都折旧不了,要等一年后把全部100%支付了才能转到固定资产计提折旧?
同学你好 是你收到全部发票之后才计入固定资产
对呀,每付一次款才能收到一次发票,明天就要支付97%,剩下3%的质保金一年以后才支付,那就是一年以后才能转成固定资产,是这样吧
你问问他们3%的质保金发票给你开什么内容
如果不是设备发票是不是直接在付完97%以后就可以转固定资产了
对的 现在付完就是固定资产 然后明年收到3%的发票可以计入费用科目