你好,对方去给我们开发票,是开具劳务费发票 我这边是不会给个人开专票的

我公司是人力资源公司,甲方给我们员工培训,现要求我方支付餐费和培训费给他们,他们不能给我们开发票。问一下老师,这部分如何处理能合理化
老师 我问下教育培训行业昨时请的老师这种支付他培训费10000元,要让对方去给我们开发票是不是开劳务发票 ,个人能开专票吗
请问老师,我们组织培训业务,聘请外部专家做培训讲师,是否需要让对方去税局代开发票给我司才合规?
老师,您好,请问经营范围:业务培训,,发票内容可以开“非学历教育*培训费"吗?? 我们是给企业或老板做培训的。
老师:您好!我们公司是新成立的职业培训公司,主要业务是建筑八大员的培训,请教一下老师,我们开具发票给培训人员的时候,发票的货物或应税劳务、服务名称这栏是不是开非学历教育服务*培训费?
老师,请问一下,我接了一个工程咨询服务的费用10万,用挂靠公司有资质的开票,然后我怎么在挂靠公司拿钱出来?
老师想问下,就是开员工大会,购买的物资怎么写分录啊
老师你好!新接触一个医院养老相结合业务,账务怎么处理
老师好!公司税务已办结清税注销,营业执照注销手续也正在办理中。请问在会计凭证及相关财务资料方面,应如何处理和留存备份?谢谢!
公司买13万的车,可以抵扣多少税,所得税和增值税
老师,寺院地面用的沙子石头记到什么科目?
工会经费专用收据在汇算清缴后一个月取得要纳税调吗
我的货物已经离开港口了,下步我们准备什么资料?
我是一般纳税人,当月没有开正数发票,但是红冲了一张上个月的专票,金额是一万元,导致我这个月的的销项额是负的,对应的税额也是负的,那我这个月在报税的时候应该怎么报啊,我的进项发票还需要勾选认证吗
老师,我在2021年多计提了工资,但2021年汇报时我已交了,但就是应付工资那里还挂着,我应该怎么做分录才把这多提的工资冲掉 、
那请的这种临时老师上课,给他开了10000的培训费,我需要代扣代缴什么税吗
你好,支付的一方,需要代扣代缴个人所得税
支付给他10000元的要扣多少个人所得税呀,还有这个他都去税务局代开发票了,为啥不代开时税务局就直接收他这个个人所得税而非要单位代扣代缴呢
你好,代扣代缴个人所得税 =不含税收入*当地执行的征收率 这个就是税务在这方面的管理
我给他付10000这个是含税还是不含税的呀,如果是含税的要怎么换算成不含税的
你好,给他付10000,是含税的。 换算成不含税的金额=含税金额/(1%2B增值税税率)
像他们这种我要按哪个征收率来查呀
你好,要按哪个征收率,需要问你当地税局
这个劳务报酬我记得不是有现成的吗
你好,这种情况下,不是按劳务报酬20%的税率的