你好,对方去给我们开发票,是开具劳务费发票 我这边是不会给个人开专票的

我公司是人力资源公司,甲方给我们员工培训,现要求我方支付餐费和培训费给他们,他们不能给我们开发票。问一下老师,这部分如何处理能合理化
老师 我问下教育培训行业昨时请的老师这种支付他培训费10000元,要让对方去给我们开发票是不是开劳务发票 ,个人能开专票吗
请问老师,我们组织培训业务,聘请外部专家做培训讲师,是否需要让对方去税局代开发票给我司才合规?
老师,您好,请问经营范围:业务培训,,发票内容可以开“非学历教育*培训费"吗?? 我们是给企业或老板做培训的。
老师:您好!我们公司是新成立的职业培训公司,主要业务是建筑八大员的培训,请教一下老师,我们开具发票给培训人员的时候,发票的货物或应税劳务、服务名称这栏是不是开非学历教育服务*培训费?
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
那请的这种临时老师上课,给他开了10000的培训费,我需要代扣代缴什么税吗
你好,支付的一方,需要代扣代缴个人所得税
支付给他10000元的要扣多少个人所得税呀,还有这个他都去税务局代开发票了,为啥不代开时税务局就直接收他这个个人所得税而非要单位代扣代缴呢
你好,代扣代缴个人所得税 =不含税收入*当地执行的征收率 这个就是税务在这方面的管理
我给他付10000这个是含税还是不含税的呀,如果是含税的要怎么换算成不含税的
你好,给他付10000,是含税的。 换算成不含税的金额=含税金额/(1%2B增值税税率)
像他们这种我要按哪个征收率来查呀
你好,要按哪个征收率,需要问你当地税局
这个劳务报酬我记得不是有现成的吗
你好,这种情况下,不是按劳务报酬20%的税率的