你好 借:待处理财产损益,贷:库存商品等科目,应交税费—应交增值税(进项税额转出)

老师 我们去年9月份认证了几笔进项做进项转出了 需要缴纳增值税滞纳金什么的 今年5月拿进项留底抵扣以前的进项转出产生的增值税 我去年9月份实际产生的增值税 由现在的进项抵扣了 那我去年9月份的增值税怎么处理 放到今年5月份吗
老师 去年12月份已经抵扣了的进项税额 今年5月份因损坏做了进项是个转出 该怎么处理呢
老师,去年的进项专票开错了,已经抵扣了,今年9月份冲红重新开了,怎么做账务处理?进项税额转出还是进项负数
老师,我去年的进项票已经抵扣了,9月份开了红字信息表,申报表显示进项税额转出金额,账务处理怎么做?
老师,由于我去年做错账,把不该抵扣进项认证抵扣了,这个月我把表全改了,但是今年1月份销项大于进项需要交税,我在这个月账上进行调账,但是这个月的进项大于销项,我得补税已经补完了,我应该怎么做账呢,需要体现出交税这个账呢
公司资产30亿,利润负数,请问符合安徽省中小徽企业减征地方水利基金吗?减安90%收!?
请问年报网址是哪个?
老师,请教个问题呢,我是建筑劳务公司,现在是给别人开了票没有成本,收了钱才能支付工资,报个税,25年已经暂估成本300多万,现在甲方一直不给款,成本又没有办法在汇算前申发工资,这样也报不了个税,有什么办法处理么?会这是把他直接报了不调增,后期使用6-7月的回款来支付,然后更改4-5月的个税申报还是怎么处理比较合适!
#提问#我们公司还在建设期间,但是另外一个公司开业了的,这个在建期间的公司购买的一些低值易耗品现在开业的公司在用,还买了个天平,也是开业公司在用,这个我要怎么做账啊?还有那个天平是做固定资产还是在建工程啊?
我已经在电子税务局完成 2025 年度企业所得税汇算清缴申报。此前因未全额确认当年度收入,我在 A105030 报表的收入类 - 其他项目中进行调整,将账载金额按实际情况填报、税法金额按全额确认,由此调增应纳税所得额 200 余万元。由于 2025 年度存在未弥补亏损,此次调增后仍未产生应退税款。 另外,我已完成 2026 年一季度企业所得税预缴申报,该季度账面利润 50 余万元,因弥补了 2025 年度的亏损,当期未缴纳企业所得税。现在有两个疑问:一是此次更正 2025 年度汇算清缴报表,是否会对 2026 年一季度的预缴税款产生影响?二是目前账面未分配利润仍有 200 余万元,但税法口径下因上述调整,对应的未分配利润金额已大幅缩减,这种情况下如何让账面未分配利润与税法口径的未分配利润保持一致?
老师 现在房租开票几个点
公司付的社保和公积金要算在工资薪金里嘛
郭老师,哪个科目现金或是银行存款减少了,然后现金流量表的支付其他与经营活动有关的现金增加了,成本费用不增加
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接!个人出租住房免增值税吗?
老师,现在规定是500元还是1000元以下支出没发票可入账的政策哪里能找到?
申报的时候怎么处理,我们单位到现在还没有复工复产
你好,在增值税申报表的进项税额转出栏次做相应填写。
申报五月份的时候就填写吗,五月份没有销售额
你好,是的,是这样的