同学您好,这个是分析方法不是直接依据的,要有没有交税的业务才可补交税的

请问老师税负是缴纳的税除含税收入还是不含税收入?
请问,税负率是等于已交税费/不含税收入,是这样算的吗
请问老师税负率怎么计算,全面缴纳的增值税/不含税收入吗
老师您好,请问已知税负率为1%;不含税收入为17327311.09元,请问该怎样算应交多少税呢?是不是用17327311.09*0.01呢?
老师请问补缴税款不是税负率*不含税收入—已交税金吗
老师,公司拆分工资,主管级员工每个月可以开2000元的油票等费用发票来报销,报销时备注补贴,是否需要并入薪资申报个税
老师,请问在电子税务局哪里可以查看往期已经报送的报表?
老师,因为给客户开错了名字,需要红冲跨年的发票,然后重新开具蓝字发票,金额较大,有没有税务风险?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师那什么情况下,有每月缴纳的税,还要涉及补税呢,怎么计算呢
同学您好,有具体项目如无票收入未申报
情况现在是这样的,没有都有缴税,现在s局说涉及到虚开,要用补税
虚开的发票转出就是要补的税
主要是纳税信用等级,补申报交税,加收滞纳金,罚款
实际上每个月都有缴税的,这个我不知道怎么弄了
老师,这种情况如何处理?请老师指教?
老师,没在吗?学生在等呢
同学您好,配合税局补交就可以了
老师,我要的是计算方法,老师您还没有告诉我呢
同学您好,例说明 税收滞纳金的天数是以超过规定的申报缴纳期最后一天的次日算起,象2007年8月应交的3万元,必须在9月10日之前要交纳,否则从9月11日开始,按万分之五/天加收滞纳金。9月18日,已超8天,滞纳金应为:30000*8*0.05%=120元。”
老师,你没理解我的问题
算了,我重新提问吧,谢谢您,辛苦了
其他项目是统一计算方法的