同学您好,图一的资料是否给的有点问题?

做账中其他应收款数不知是怎么来的,以下附2张图,图二是,其他应收款的明细账,图一是其他应付款明细账截屏,请问资产负债表中图三那个其他应收款525641.03具体是哪个数加那个数,不要给我说公式了,老师
老师,图一图二给的是资料,图三给的是会计分录,以此来编制资产负债表和利润表能行吗?备注图一固定资产是1780000.图片里的错了。
请问老师:全资子子公司分红给母公司100万,合并抵消分录怎么编,我按照图片上编写的,利润表调减了投资收益100万,未分配利润却增加了100万,资产负债表就平不了了?我理解的,分红给母公司这100万,合并层面应该是不影响财务报表的,但是我分录怎么编,资产负债表和利润表都不能同时平?
老师您好,这道题22年的资产负债表怎么也配不平,也不清楚问题在哪,图一黄色部分是题目已知,其余是我自己写的。图二是文字题目和21.22年全年业务。麻烦老师帮我看下22年资产负债表,我哪里算错了,为什么会不平
老师,图片所示的第一题第三先问解析给你18年不计提减值准备,这是为啥呢?19年计提的分录,借方资产减值损失,表示企业增加了50的损失,贷方表示企业增加了50的减值准备吗
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
老师,我刚接手了一家公司,在抖店注册了,我不知道怎么查找数据,每个月的销售额,明细这些都不会,老师有这种企业的工作实操吗?
我们企业一直正常经营的,现在刚迁移新区要出口退税,主题是公司和香港离岸账户企业,发货是大陆这家公司直接发货到国外,报关是EXW出去的,补了两次资料都说物流无法闭环,想问下我如果迁回原来的区,还是要重新走首次退税流程吗?能频繁变更地址吗?
是的,那个固定资产借方11月份的余额是1780000
您好,您给的图片中,有一张图片为速算技巧练习。
尴尬,那张图片错了,
您把图片重新上传一下,给您解答把。
好滴好滴,资料一,资料二是题目,会计分录是12月的,求12月的资产负债表和利润表。注意资料一的11月月末的固定资产金额是1780000,不是1788000.
您这个是可以编制出12月末的资产负债表和利润表的,将12月的会计分录相同科目的进行汇总,然后可以得到一个本期发生额,然后根据当期的会计分录中,涉及损益项目的,直接编写利润表,然后再根据涉及资产负债的。在11月末的基础上,加减相关项目,就可以了。
对的,就是有一个问题,如图,这个分录在资产负债表上怎么体现?
这部分加减之后,全部结转到本年利润了,本年利润在报表中列报在未分配利润当中,将收入与成本的差额,直接列在未分配利润中即可。