你好; 收入成本配比原则; 以及 权责发生制原则; 这个是不合理的
南京市甲制造企业2021年自行核算的全年营业收入3000万元,会计利润总额70万元,2022年自查时发现以下问题:←(1)以分期收款方式销售一批服装,合同约定分两次收款,8月和12月应分别收取货款22.6万元,货物已全部发出,但12月由于对方资金紧张,货款未收到,企业未做账务处理:仅就8月份收到的货款做了账务处理(8月份确认第一批服装收入20万元、成本为10万元)。(2)9月上句接受捐赠原材料一批,取得增值税专用发票,发票上注明金额5万元,进项税额6500元,企业将捐赠收入直接计入“资本公积”账户核算。←(3)全年发生业务招待费20万元,广告费支出455万元,通过政府部门进行公益性捐赠10万元。要求:(1)考虑附加税费的基础上,计算企业2021年度经审核调整后的会计利润总额:(2)计算企业2021年度应纳税所得额。←
35【单选题】2020年12月1日,甲公司与乙公司签订一份为期3个月的劳务合同,合同总价款为120万元(不含增值税)。当日收到乙公司预付合同款30万元,截止月末经确认的劳务合同履约进度为40%,符合履约进度收入确认的条件,不考虑其他因素,甲公司2020年12月应确认的劳务收入为()万元。(2021年)A.12B.30C.48D.4036【单选题】某企业为建筑施工单位,2020年9月1日与客户签订一份施工合同,属于在某一时段内履行的单项履约义务。合同总金额为3500万元,预计总成本为2000万元。截至2020年12月31日。该企业为履行合同履约义务实际发生成本800万元,履约进度不能合理确定,已经发生的成本预计能够得到补偿。不考虑相关税费和其他因素,2020年该企业应确认的收入为()万元。(2021年)A.2000B.1400C.800D.2100
2021年12月,企业收到一笔款项,确认了收入12万元,但是在2022年6月才确认10万元的成本,进行报税,企业有什么错误吗?从审计的角度如何查出这个错误?
6.基本资料:对某企业2021年的银行存款进行审查:2021年12月31日银行存款日记账余额为26680元;银行对账单余额为25500元(经核实是正确的)。12月存在的未达账项如下:(1)12月29日,委托银行收款2500元,银行已入账,收款通知尚未送达企业。(2)12月31日,企业开出现金支票一张800元,银行尚未入账。(3)12月31日,银行已代付企业电费500元,企业尚未收到付款通知。(4)12月31日,企业收到外单位转账支票一张3600元,企业已收款入账,银行尚未入账。(5)12月15日,收到银行收款通知金额为3850元,公司入账时误记为3500元。要求:(1)根据上述情况编制银行存款余额调节表。(7分)(2)假定银行存款对账单中存款余额正确无误,试问:编制的调节表中发现的错误金额是多少?(3)2021年12月31日银行存款日记账的正确余额是多少?(4)如果2021年12月31日资产负债表上“货币资金”项目中“行存款余额为28000元,请问是否真实?银行存款余额讠单位.2021年12月31日单位:W公司项目金额项目金额公司银行存款
简答6.银行存款余额调节表-1-1开启中对某企业银行存款进行审计时发现:2010年12月31日银行存款日记账余额为26680元;银行存款对账单余额为25400元(经核实是正确的)经核对发现2010年12月存在以下几笔未达账项:(1)12月29日,委托银行收款2500元,银行已入账,收款通知尚未送达企业。(2)12月31日,企业开出一张现金支票800元,企业已减少存款,银行尚未入账。(3)12月31日,银行已代付企业电费500元,银行已入账,企业尚未收到付款通知。(4)12月31日,企业收到外单位转账支票一张,计3600元,企业已收款入账,银行尚未记账。(5)12月15日,收到银行收款通知单金额为3850元,公司入账时误记为3500元。要求:(1)根据上述情况编制银行存款余额调节表。(2)假定银行存款对账单中存款余额正确无误,试问:(3)编制的调节表中发现的错误数额是多少?(4)属何种性质的错误?(5)2010年12月31日银行存款日记账的正确余额是多少?(6)如果2010年12月31日资产负债表上“货币资金”项目中银行存款余额为28000元,请问是否真
其他应付款额度大了,实际老板从公账上面提现了,同时,也有一些发票进来,库存现金支付的,可不可以直接把这个金额充那个库存现金啊?
外账低于500的现金没有发票,可不可以做进去?
老师,我从2月份期末现金及现金流量等价物余额的本期金额和本年累计金额对不上,怎么找啊,太难了
老师,跨年退货需要调上一年的帐吗,还是只调整报表。
老师,为啥我的税费认定信息里面有第3项和第4项?我看还是主税,我们是贸易公司,这两项我要申报吗?
3月在电子税务局已经提交了利润表,现在发现算的不对,现在怎么改
老师投进去的投资款是可以做实收资本,除了钱可以做实收资本,其他还有哪些可以做实收资本?谢谢。
老师好,基建期间临时活动板房定金,是这样做分录吗?借,预付账款,贷银行存款,是这样吗。
学堂的实操课程都没有更新吗?还是以前的
公司举办蓝球赛,酒店来结算费用就餐费,业务经办人清点餐券实点452张餐券,会计需要点吗?如点了为414张怎么办老师