你好 1.购买一批需要安装的生产用机器设备,价值300万元,运费8000元,全部款项已用现金支票支付; 借:在建工程 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 2.安装上述机器设备,领用原材料B材料一批价值25000元,应付安装工人薪酬15000元, 借:在建工程,贷:原材料,应付职工薪酬 3.上述机器设备安装完毕,经验收合格交付使用,结转工程成本; 借:固定资产,贷:在建工程 4.以转账支票向德仁公司预付货款85000元、拟购A材料; 借:预付账款, 贷:银行存款 5.德仁公司发出A材料1000千克,单价100元/千克,货款税款差额已用银行存款补付,A材料尚未运抵企业; 借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款 借:预付账款, 贷:银行存款 6.向招商银行借入期限为1年,利率为6%的到期一次还本付息借款100万元: 借:银行存款,贷:短期借款 7.计提本月上述借款100万元的借款利息; 借:财务费用,贷:应付利息

公司宣传广告,拿公司的货抵广告费,但是对方不要发票,也不给我们开发票,怎么办呢
请问电子税务局推了这个是什么意思?
分公司在外地,和总公司不是一个省份的……分公司那边要求把税款交到当地……请问,是增值税就地交纳嘛?那企业所得税该交哪里?
老师,我单位上个月也就是11月新入职有一个员工。申报他的工资薪金的时候,他的工资有75000,减去每月免税额度5000。和他有专项附属扣加4000之后,显示他的累计纳税所得额是66000嘛,然后税率只有10个点,速算扣除数是2520,那么也就是他要交4080的个人所得税就可以了。他之前在上一家公司每个月都是报的5000元的工资。的问题是为什么他这个月75000的工资只要交4080的个人所得税就可以了,他这个是怎么计算的呀?
老师好!想咨询下,对方提供我们公司认证审核服务,依据合同规定,我们公司承担相关人员的餐饮、交通费用,但是对方人员提供不了发票,这种情况,公司一般怎么处理?
一个个人独资子企业,他在第三季度开始申报增值税,当时只是提交了利润表,然后资产负债表还要填写吗?现在第四季度了怎么办?
新公司个人所得税,零申报,刚刚点击为啥显示申报失败啊?是不是这么晚了不能申报了啊?
你好老师税负率怎么计算
老师,合作的医院部分货款收不回来,还要求给他们个清账说明,要是他们没有法律上的说明坏账的文件依据,其他还能用什么说明
请问老师 11月开的有出租厂房发票 是还要申报印花税是吗谢谢