市政工程,你们单位是建筑给别人建工程的还是怎么啦?
我不知道这个题目到底是固定资产还是在建工程,因为没有说可不可以使用,如果可以使用就是固定资产,如果还不可以就是在建工程,它这里说新建仓库的投资,没有明确说可不可以使用,所以想问一下到底是在建工程还是固定资产
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
房开企业收到的专项应付款,去建设市政工程时,是通过在建工程,那在建工程什么时转为固定资产?要去开发票吗?
专项应付款用于大市政工程,通过在建工程,那这个在建工程,最后竣工时可以转为固定资产吗?这个是国家所有的,难道可以做为某个企业的固定资产?
通过出让方式取得土地使用权时支付的出让金计入无形资产,后续在建造过程又计入在建工程,而在建工程转固定资产,不是有问题吗 1次浏览 老师解答 相关问题讨论 还有其它疑问? 会计学堂金牌答疑老师 1028 2287928 相关问题 你好,土地使用权用于自建固定资产,土地使用权费计入无形资产,还是在建工程 老师,土地使用权不是应该计入在建工程吗,为什么解析时无形资产和固定资产分开摊销不计入,解析有问题吗 企业为建造固定资产通过出让方式取得土地使用权而支付的土地出让金不计入在建工程,应确认为无形资产。那么分录如何做? 购买土地建厂房 土地使用权 并入无形资产单独摊销 还是在筹建厂房期间 摊销的费用要并入在建工程 转入固定资产-厂房? 购买的60亩地土地使用权,是固定资产还是无形资产还是在建工程呢
专利年费滞纳金计入营业外支出,不得谁前扣除吗
员工25年3月入职,当时录入信息时入成24年3月入职了,导致申报表里的累计扣除数错了应该是1万错误累计成2万了,当月工资就几百块,6月申报时才发现然后当月申报的工资都在起征点以下属期4月份可以不做更正申报的吧?属期5月申报的时候累计金额自动调整过来了
老师哪里出错了谢谢!
老师,我想问一下,如果我们采购商品达到200万,供货者就给我们10%折扣,第二年年初开负数发票给我们,这个账务处理要怎么做,分录怎么写,还有纳税申报表要不要做进项税额转出?
老师,加油站的发票是5月份的,发现开错了,加油站不能重新作废再重开吗?
公司购入的车辆处置是低价出售还是高价出售对资产总额有利?
老师,什么样的企业必须安排残疾人数指标?没达到这指标是要交残保金吗,这残保金我还是不懂
上月申报个税正常,工资暂时按未扣除个税发放的,这月申报个税不用减去未扣除个税吧
物业公司现在做税务登记,需要选财务报表报送,需要选现金流量表吗?
老师,我有个问题,3月份的时候有一笔2000的加盟费收入,然后我直接记到货物的无票收入里了,按13个点的税费交税了。后来5月又收了5000加盟费,我查了一下这个可以按6个点交税,我又把3月的那个凭证冲减了一下。然后前几天报完税,今天发现多交了,因为我之前那个2000直接按货物交的,然后我又在6个点的税费里把这两笔收入都交了,没在13个点里面冲减。今天我更正报表,在13个税点里面冲减了2000元的那笔收入,涉及到退税,我看还需要提交资料。如果不退税应该会在下个月里减掉对吧。我这个操作有问题没
政府投资的房开公司,也有建筑资质
你好,你们单位是房地产自己建房屋以后销售的吗?如果是的话,这属于开发成本。
是政府投资设立房开企业,房开企业具有建筑资质 然后政府过来的专项应付款,用于大市政工程
这个大市政工程从拿钱,在建工程,完工,到移交政府怎么做会计分录
且公司是国有企业
那你是给别人建的,应该做到工程施工移交出去之后,确认收入,再结转成本。相当于是建筑企业给别人施工的吧。
你仔细阅读下我发的资料
你没理解我的意思
我看到了 你说的是在建工程 在建工程是自己给自己建,然后你们见完了还需要移交,不是吗? 直接做工程施工就是了 建好的房屋在你过户给你单位吗?不过户吧? 税收是属于政府
不是,你真没理解,这个是市政工程,不是一般的房开企业 ,是政府行为
市政工程 就是街道绿化 建桥 建路 我们又不是没做过
市政工程能销售吗?
不能 建筑企业给政府施工的 企业怎么没能拿来销售 又不是自己的
对啊,所以说这个不是建筑企业,这个由政府投资设立的房开企业有建筑资质,是帮政府代建的
这个房开企业从收到专项应付款,到在建,到完工,到移交给政府,整个流程会计分录如何做
和 政府怎么签订的合同? 是不是施工合同? 借银行存款 贷工程结算 应交税费, 借工程施工贷银行存款、应付职工薪酬等, 借工程结算贷主营业务收入, 借主营业务成本贷库存商品
错了,政府给政府成立的房开企业(具有建筑资质,属国有企业)专项应付款,然后建的是市政工程,然后这个房开企业拿钱,到在建,完工,移交政府,会计分录如何做?
借银行存款贷、专项应付款 借、在建工程贷,银行存款 借、专项应付款贷、其他收益等 借、固定资产贷在建工程 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借营业外支出贷、固定资产清理
你就说最后完交要通过固定资产吗?
这个市政工程怎么能转固定资产哦
不做固定资产的话,你怎么做移交?
本身就是政府要房开企业代建的,又不是房开企业的固定资产
合同怎么签定的 你先描述下合同的内容