市政工程,你们单位是建筑给别人建工程的还是怎么啦?

就是现在我们公司有一个游乐场的项目包给乙公司做,但是这个工程只是做绿化,灯光,填土方,路面硬化这些工程,!我在支付工程款给对方时我的科目需要用哪个,我觉得这几个项目最后形成不了固定资产,所以我没用在建工程,也不知道能不能用长期待摊费!谢谢老师
老师,就是一项在建工程前期有设计费可研费都是我公司自己付的款,后来该项目走的融资租赁直接把款付给承包方,那最后转固的时候肯定承包方有竣工决算报告的但是他的金额不包含我前期已记入在建工程的那些可研费等,那我最后转固的金额是把这两个结合在一起吗?需要什么附什么资料。
房开企业收到的专项应付款,去建设市政工程时,是通过在建工程,那在建工程什么时转为固定资产?要去开发票吗?
专项应付款用于大市政工程,通过在建工程,那这个在建工程,最后竣工时可以转为固定资产吗?这个是国家所有的,难道可以做为某个企业的固定资产?
公司21年有一个固定资产是从在建工程转入的,21年所得税汇算时按转入的暂估价做了一次性扣除,但是22年这个固定资产原值确定后增加了,那增加的这部分可以在22年做一次性扣除吗?
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
企业新注册 筹备期 需要发工资 无收入 ,公司款项是以投资款认缴打入公司比较好 还是以个人借款的形式打入公司 ,结合企业 2年内 走简易注销。 请教一下前期款项以什么形式打入公司比较好
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
政府投资的房开公司,也有建筑资质
你好,你们单位是房地产自己建房屋以后销售的吗?如果是的话,这属于开发成本。
是政府投资设立房开企业,房开企业具有建筑资质 然后政府过来的专项应付款,用于大市政工程
这个大市政工程从拿钱,在建工程,完工,到移交政府怎么做会计分录
且公司是国有企业
那你是给别人建的,应该做到工程施工移交出去之后,确认收入,再结转成本。相当于是建筑企业给别人施工的吧。
你仔细阅读下我发的资料
你没理解我的意思
我看到了 你说的是在建工程 在建工程是自己给自己建,然后你们见完了还需要移交,不是吗? 直接做工程施工就是了 建好的房屋在你过户给你单位吗?不过户吧? 税收是属于政府
不是,你真没理解,这个是市政工程,不是一般的房开企业 ,是政府行为
市政工程 就是街道绿化 建桥 建路 我们又不是没做过
市政工程能销售吗?
不能 建筑企业给政府施工的 企业怎么没能拿来销售 又不是自己的
对啊,所以说这个不是建筑企业,这个由政府投资设立的房开企业有建筑资质,是帮政府代建的
这个房开企业从收到专项应付款,到在建,到完工,到移交给政府,整个流程会计分录如何做
和 政府怎么签订的合同? 是不是施工合同? 借银行存款 贷工程结算 应交税费, 借工程施工贷银行存款、应付职工薪酬等, 借工程结算贷主营业务收入, 借主营业务成本贷库存商品
错了,政府给政府成立的房开企业(具有建筑资质,属国有企业)专项应付款,然后建的是市政工程,然后这个房开企业拿钱,到在建,完工,移交政府,会计分录如何做?
借银行存款贷、专项应付款 借、在建工程贷,银行存款 借、专项应付款贷、其他收益等 借、固定资产贷在建工程 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借营业外支出贷、固定资产清理
你就说最后完交要通过固定资产吗?
这个市政工程怎么能转固定资产哦
不做固定资产的话,你怎么做移交?
本身就是政府要房开企业代建的,又不是房开企业的固定资产
合同怎么签定的 你先描述下合同的内容