你好,学员,计入在建工程科目的,后期建好完工之后,转到固定资产科目的
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
老师你好,我们厂砌厂房勘察费和设计费计入在建工程,但是在建工程转到固定资产里面?请问老师分录这样写对不对呀?借:在建工程-设计费10000 借:应交税费/进项 1300贷:应付账款-某某 11300 借:在建工程-勘察费20000 借:应交税费/进项 2600贷 :应付账款-某某22600元请问老师这个分录对么?麻烦老师指导一下?还有什么时候才能转到固定资产里面?借:固定资产-厂房10000 贷:在建工程-设计费10000 借:固定资产-厂房20000 贷:在建工程-勘察费 20000 老师分录做的对么?
老师,企业发包出去的工程,然后在工程建设过程中有约定阶段性付款,问一下怎么确认在建工程的金额,是按照支付对方的款项直接计入吗(每次付款都有对方开具的工程款发票)
房开企业收到的专项应付款,去建设市政工程时,是通过在建工程,那在建工程什么时转为固定资产?要去开发票吗?
专项应付款用于大市政工程,通过在建工程,那这个在建工程,最后竣工时可以转为固定资产吗?这个是国家所有的,难道可以做为某个企业的固定资产?
老师!24年四季度忘计提所得税了,申报的时候按照报表申报的,年报也按照报表申报的,25年调整成未分配利润,,我现在需要调整年报吗
现在就是有一个问题都是A公司是帮B公司做业务 ,A公司是一般纳税人。所有利润是最后A公司转给B公司。然后A公司开了这个450131.7的发票,收到394158.65的发票 销项398346.63 税额51785.07 价税合计450131.7 进项348812.98 税额45345.67 价税合计394158.65 请问 A公司转多少钱给B公司 税钱都是算B公司的 A公司属于代缴。(不算印花税和所得税)?
哪种个体户必须要交社保,不是查账征收的?还是说要有股东的?
请问老师,少于500万的固定资产是不是可以一次性折旧?
老师好,弥补亏损 比如2020年亏损 50万 是不是到2026年 这个亏损的50万 要是还没弥补完 就清零了 假如2026年企业盈利10万 那就是要按5%交企业所得税了 是不是这个意思
请问留抵退税申报是随时都可以吗,今天没有申报,明天17还能申请吗
2025年房产税上半年的税源信息中,租金收入按半年填报还是按全年填报
公司是厂房产权所有人,现将厂房直接租给其他公司,直接开发票给他们;或者说将厂房全部租给个人或第三方,再由他们自己出租给别人。这两种途径,哪一种交房产税更省?
工商年报,社保基数假如每月都是6321的,养老单位16%个人是8%, 问题:北京工商年报,社保数据里面,第一栏:单位缴费基数这一栏,1,有单位养老金额?2.单位失业金额?3.基本医疗金额?4.生育保险金额? 我应该怎么计算呢,北京这边请帮我看看工商年报这几个金额分别填什么?
请教老师,有财务管理制度及报销流程等的文档吗?能发我一下吗?
要不要开发票,如建安票之类的
你好,这个要开发票的 ,学员
什么时开,开多少,开票单位是房开企业还是建筑企业
建筑单位的,你们付款给谁,谁就要开发票的
用于市政工程的在建工程也是转固定资产吗
是的,要转到固定资产的