同学你好 先收到的就 借银行 贷预收账款 贷应交税费应交增值税

老师你好。 我们是外贸企业 4月收到预付款 借:银行存款 贷:预付账款 7月收到客户尾款: 借:银行存款 贷:应收账款 确认主营业务收入 借:预付账款 应收账款 贷:主营业务成本 这样可以吗?
老师我们是一般纳税人,收到客户的款,还没有开票给客户可不可走银行存款,贷:预收账款,不和涉及税费,等开票了,借:预收账款,袋:主营业务收入,应交销项税
老师,房地产行业收到客户款,是不是借银存贷预收,开票时借预收贷主营,这个开票和收到客户款哪个在先
客户付款,我们先是收到客户的钱,然后再开具发票,当月需要再做结转主营业务收入吗? 1-收到钱 借:银行存款 贷:应收账款 2-开具发票 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 还用结转主营业务收入吗
收到客户的预付款,账务处理借银行存款,贷预收账款,开票确认收入的时候,是直接做借预收账款,贷主营业务收入,应交税费,还是借应收账款,然后再预收转应收?
老师,监管账户是专用存款账户吗
老师,工商年报的社保数据是不是可以不填?
老师好,购买五年以上的二手车如何定价呀
2月加的油,3月发票开过来,可以2月入账吧
一般纳税人一般都是一个月一做账?可以一个季度一本凭证吗?
老师好,两家都是同一法人,这个社保怎么交
老师我们每个季度申报的印花税 是都报什么项目呀
请问一下老师,按今年新增值税规定,存在关联关系的公司之间有偿借款,支付借款利息的一方,是不是要取得发票才能作税前扣除?
问下纯外贸企业出口报关单上的海运费,船公司给我们开海运费的时候按照哪个税率开啊,还是怎么整呢,因为我们算fob是按照月初第一工作日的汇率来算的不是,这样跟开发票的金额是不是不完全一致了
朴老师,我公司买的货给供应商支付的货款是100元(含税价)10件,税率13%。那供应给我开票的话,金额就是100/1.13=88.5,税费=11.5,单价=88.5/10=8.85?
收到票怎么账务处理
同学你好 是你们预收的呀 你们给客户开发票呀 借预收 贷主营业务收入 贷销项
但是做预收时,怎么也计提增值税了
同学你好 预收账款就是要预缴增值税
开票的时候还要交税么
同学你好 要的 应交的减去预缴的
成本什么时候结转
同学你好 收入和成本对应的