同学你好 借固定资产 贷应付账款暂估

老师 如果存货或固定资产已经到货 验收单和发票没来得及开,后面才能到,需要暂估入库吗?
您好,老师!我2021年12 月在暂估了一笔固定资产,也开始折旧了,然后在2022年收到了这笔固定资产40%的发票,忘记之前已经暂估折旧的,就直接入了成本,现在应该怎样去调整?
老师,您好,固定资产11月收到货后已经暂估入账了,发票客户要明年1月才能开,可以吗
老师,请问下货物已经发给客户,但是要到下个月对好账才开票,只有开了票才能确认收入是吗?能否做暂估收入的?
请问老师,固定资产前期暂估入账了,半年后收到发票,发现少暂估了2分,怎么做比较合适。已经折旧几个月了
供应商的欠税,进项税额转出不能抵扣,现在供应商欠税交了,之前转出的可以抵扣了吗?
研发人员使用的桌椅能计入研发费用做加计扣除吗
公司入股另一家公司会计分录如何做
公司买车,老板个人先垫付,但是有贷款,那除了入账报销之外,其他的贷款收费,如何处理,需要个人打哪些单据来入账报销?
老师你好,我遇到一个棘手问题,财务报表发送过去,出现收入总额是利润表营业收入数字,但是没有营业外收入数字,独资企业经营所得税推送过来没有营业外收入就是营业收入数字,请问老师怎么回事?急急
投标保证金600收不回来 应该计入什么科目
老师,我们是小规模运输公司,购进的车辆都做固定资产了,现在卖了一个车40000,二手车买卖中心开的发票,我现在报增值税,税费交几个点
老师,请问一下,就是公开刚开的时候,装修款,都是老板自己个人账户付给了装修公司,后面公司成立办好后,发票开到公司,会计按发票入的账,导致现在挂着应付,实际是付完了的,这个怎么处理账务呢。
车间买的转运框,刀具什么,计入固定资产不合适,价值低,计入制造费用但是买的多,从来当月产品成本就上去了,像车间这种情况最好怎么处理
老师好,请问离职补偿金计提了15143实际发放了14427,交个税716,老师请问这个怎么做账务处理?计提时借销售费用15143贷应付职工薪酬辞退福利15143发放时账务处理借应付职工薪酬辞退福利14427贷银行存款14427,差个个税怎么做账务处理呢?
11月已经暂估了,明年一月才开来发票可以吗
同学你好 这个可以的哦