那好 安565除以1.13乘以15%的

甲公司为增值税一般纳税人,主要从事高档化妆品生产和销售业务。2019年11月有关经营情况如下: (1)进口一批高档口红,关税完税价格为260万元。 (2)委托A公司加工一批高档香水精,支付不含增值税加工费20万元,甲公司提供原材料成本 65万元,该批高档香水精无同类产品销售价格。 (3)将委托加工收回的高档香水精50%直接销售,收取不含增值税价款55万元;另外50%当月全部用于生产高档香水,销售该批高档香水取得不含增值税价款678万元,同时收取包装费5.65万元。 已知:高档化妆品消费税税率为15%,关税税率为10%。 要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。 (1)计算业务1中甲公司进口高档口红应缴纳消费税的税额。 (2)计算业务2中A公司受托加工高档香水精应代收代缴的消费税税额。 (3)计算业务3中甲公司应缴纳的消费税税额。
2.甲公司为增值税一般纳税人,主要从事高档化妆品生产和销售业务。2019年11月有关经营情况如下:(1)进口一批高档口红,关税完税价格为260万元。(2)委托A公司加工一批高档香水精,支付不含增值税加工费20万元,甲公司提供原材料成本65万元,该批高档香水精无同类产品销售价格。(3)将委托加工收回的高档香水精50%直接销售,收取不含增值税价款55万元;另外50%当月全部用于生产高档香水,销售该批高档香水取得不含增值税价款678万元,同时收取包装费5.65万元。已知:高档化妆品消费税税率为15%,关税税率为10%。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。(3)计算业务3中甲公司应缴纳的消费税税额。
1、甲公司为增值税一般纳税人,主要从事高档化妆品生产和销售业务。2019年11月有关经营情况如下:(1)进口一批高档精油,海关审定的货价210万元,运抵我国海关境内输入地点起卸前的包装费11万元、运输费20万元、保险费4万元。(2)接受乙公司委托加工一批高档香水,不含增值税加工费35万元,乙公司提供原材料成本84万元,该批高档香水无同类产品销售价格。(3)销售高档化妆品,取得不含增值税价款702万元,另收取包装费6.65万元。已知:高档化妆品消费税税率为15%,关税税率为10%,增值税税率为13%。请计算:1、 A 公司进口精油的关税完税价格?2、 A 公司进口精油的消费税税额?3、 A 公司受托加工香水应代扣销售税额?4、 A公司销售高档化妆品销售税?
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事化妆品生产和销售业务。2019年11月有关经营情况如下:(1)进ロ一批高档香水精,海关审定的货价210万元,运抵我国关境内输人地点起卸前的运输费20万元、保险费15万元;入境后发生包装赞6万元,劳务费10万元。(2)接受乙公司为委托加工一批高档口红,不含增值税加工费35万元,乙公司提供原材料成本84万元,该批口红无同类产品销售价格。(3)销售高档香水,取得不含增值税价款678万元,另收取包装费5.56万元。已知:高档化妆品消费税税率为30%,关税税率为10%,增值税税率为13%。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列问题。1、甲公司进口香水精各项支出中,应计入关税完税价格的是那些?2、计算甲公司进口香水精应缴纳消费税税额。3、计算甲公司受托加工口红代收代缴消费税税额4、计算甲公司销售香水应缴纳消费税税额。
4.某化妆品生产企业为增值税2020年7月发生下列业务:(1)从国外进口一批香水精,支货价为98万元、国外税金为89万元购代理人佣金为1万元、运抵我国海关和保险费为15万元取得海关填发的缴款书)。(2)进生产故品的都说备给国外的货价13万元、运抵我国海关前的2和保险费2万元(取得海关填发的增值税专用款书)。香水精和机器设备均验收入库。(3)本月内企业将进口香水精的8%9加工为香K6-8m/2-m,对外销售600件,取税销售额260万元(4)向消费者零售800件取得含税售49万元。化妆品的进口关税税率40%,消费税税率15%.以上化妆品均为高档化妆品;机器设备的进口关税税率20%;增值税税率13%要求:根据上述资料,计算回答下列问题(1)计算进口香水精的关税完税价格。(2)计算进口香水精的关税。(3)计算进口香水精的组成计税价格。(4)计算进口香水精缴纳的消费税。(5)计算该企业当月国内生产销售环节应缴纳的消费税。
比方说公司开租金发票出去,就是找房东开租金发票回来入成本,有个业主他是用公司名义买的公寓,这种业主是公司的,租给另一公司,如要开租赁发票,以公司名义开对吗?那租金成本去哪里搞?如果以个人名义开出去,那么是不是不用额外找租金成本。
老师你好 税收滞纳金是多少税率的?
买一部电梯,一百多万,可以一次性做费用吗
用专利做实缴注册资本要申报500万元的印花税,那个专利权转让书据要申报么
老师,制造业每个月毛利一定要维持在一个平稳的水平吗
小规模纳税人2%减征部分应该怎么账务处理呢?以前直接按1%的增值税做账的
收到2024年个税手续费退还放入了营业外收入10955.87;调账2018年-2023年12月多计提个税3070.71放入营业外收入 这个在汇算清缴具体怎么做 一定要调减吗
老师,季报所得税申报中,已计入职工薪酬与实际支付的职工薪酬分别填什么?
老师,印花税没有购销合同,可以根据收入成本来交印花税吗
电子税务局已开具完税证明,请问从哪里再找到已开具的