你好 这个题目不完整的。

业务核算题 [资料]诚然公司为-般纳税人企业, 5月份发生应收账款的有关经济业务如下:1. 5月6日,向D公司销售商品批,售价6万元,增值税率为17%,以存款代垫运杂费1 200元。全部款项已向银行办妥托收手续。 2. 5月7日,接银行收款通知,上述D公司的款项已收妥人账。 3. 5月8日,向利民公司销售产品一批,售价2万元,经协商给予利民公司15%的商业折扣,增值税率为17%。价税款暂未收到。 4.5月12日,5月8日向利民公司销货的价税款如数收存银行。 5. 5月12日,向H公司销售产品批,货款5万元,增值税率17%,合同约定付款期为30天,现金折扣(货款部分)的条件为“4/10, 2/20, n/30”。 (1) 5月12日,售出产品,价税款待收。 (2) 5月20日,公司收到H公司支付的价税款存人银行。 (3)如果公司于5月25日收到H公司支付的价税款存入银行。 (4)如果公司于6月5日收到H公司支付的价税款存人银行。 6. 公司上月向科美公司销售商品的应收价税款17 550元,经协商改为商业汇票结算。收到一-张为期3个月、金额为17 550元的商业承兑汇票
海湛股份公司20××年4月份发生下列经济业务:(1)4月2日,销售甲产品500件,每件售价200元,货款100000元,增值税税税率为17%,货款已收到并存入银行。(2)4月5日,收到上月恒新厂所欠货款7000元,存入银行。(3)4月10日,销售给恒新厂甲产品200件,每件售价200元,乙产品100件,每件售价100元,共计50000元,增值税销项税额8500元,收到面值为58500元的商业汇票一张。(4)4月16日,以银行存款支付金融机构手续费1000元。(5)4月17日,销售A材料4000元千克,每千克售价2.50元,货款10000元,增值税销项税额1700元,款已收到存入银行。要求:根据上述业务编制会计分录。
2021年5月20日、A公司与B公司签订购销合同、合同注明预收900000元定金,交货后结清余额.增值税13%销售商品不含税总金额700000元,写出相应会计分录、(1)收到货款时.(2)发出货物时.按增值税发票记账(3)结清货款时如果销售商品不含税总定额为800000元.对如何进行账务处理
5、2132021年5月20日、A公司与B公司签订购销合同、合同注明预收900000元定金,交货后结清余额.增值税13%销售商品不含税总金额700000元,写出相应会计分录、(1)收到货款时.(2)发出货物时.按增值税发票记账(3)结清货款时如果销售商品不含税总定额为800000元.对如何进行账务处理
9、某企业9月份发生的部分业务如下:(1)9月9日,按合同规定预收客户公司50000元存入银行。(2)9月14日,按合同规定向客户公司销售产品一批,共计250000元,款项尚未收到,其中50000元为预收货款。(3)9月19日,收到客户公司打来剩余货款200000元。(4)9月24日,结转销售商品成本210000元。
银行的销售额包括什么
老师,给员工缴纳社保,可以抵哪些税?
老师,一般纳税人未开票收入货物买卖10万,没有进项,下个月也要交增值税13000吗?
注册过小规模纳税人的再注册个体户,电商税怎么交呢
请问税务师考试可以带计算器吗
社保补缴到什么时候结束。期限是什么时候
老师税金及附加(本年累计)要在哪里查看呢
如果是高新技术企业,内账要怎么去规划,规范好账目相关工作呢
老师你好,咨询下分录上的问题,就是借款现金福利费,分录发放我做了借销售费用-工资 500 销售费用-福利费500 贷现金1000,但是在发放9月份工资时候发现25.2月份工资单上没有减去个人应该承担的500,因为这个福利1000是个人承担500,公司承担500,然后我就在9月份工资上扣了3000元,可是我25.2月账上是已经做了1000了,我如何平这个实际是3000元的账呢?一个春节,一个中秋,一个端午,但是春节我发现账已经做了,但是工资上没有减少这个500,现在分录不会调整了,
发票进账明细怎么查?