同学你好 借:生产成本-A产品9950%2B784 -B产品39800%2B7500 管理费用10000 贷:原材料-甲材料9950%2B39800 -乙材料784%2B7500%2B10000

车间a产品领用甲材料100kg,合计9950元,乙材料8kg,合计784元。生产b产品领用甲材料400kg,合计39800元,乙材料5kg,合计7500元。行政管理部门耗用乙材料100千克合计10000
8.本月生产A产品领用甲材料20000元,乙材料30000元;生产B产品领用甲材料10000元;车间领用丙材料12500元,行政管理部门领用丙材料8000元。会计分录
车间生产A产品领用甲材料100千克合计10000元乙材料十千克合计10000元生产B产品领用甲材料400千克合计40000元乙材料50千克合计10000元行政管理部门耗用乙材料100千克合计12000元
车间生产A产品领用甲材料100千克合计10000元乙材料十千克合计10000元生产B产品领用甲材料400千克合计40000元乙材料50千克合计10000元行政管理部门耗用乙材料100千克合计12000元求这个分录
生产A产品领用甲材料20000元,乙材料10000元,生产B产品领用甲材料15000元,丙材料23000元,辅助生产车间耗用原材料12000元,行政部门耗用乙材料2000元。
老师:有没有电玩儿行业的真账实操
外贸企业,同一批产品的采购发票日期晚于销售发票,有什么影响吗
汇算的所得税不退,后期能抵扣不
老师,出票日,见票到期承兑,承兑,什么关系
老师,我们是小规模公司,管理收取租金物业等,这商铺是A公司2016取得的土地房产,那按现在的新税法,我们开租金发票是按5还是3
老师:A公司欠B个人20万借款,现在C公司替A公司还给B个人20万,请问A公司这笔账怎么做?C公司没有办法打给A公司,只能打给B个人
老师:公司去年下半年半路建的账,这个月与一家供应商清了账,不再合作了,实际应付账款为0,可是账上还挂着应付账款余额4万,这个要怎么处理做平呢?谢谢老师
老师,在货运站台后台系统处理数据,这个开票怎么开呢,这个业务可以转售吗
鼎捷T100里的理由码费领是什么意思?
25年的暂估成本,26年汇算清缴前未收到发票,企业所得税调增,当汇算清缴申报结束了。比如6月才收到了25年的暂估成本票,税务上,是可以做汇算清缴更正申报嘛?会计入账上如何处理?