你好。如果单独算年终奖的话,144000乘以10%-210

老师,全年一次性奖金个税怎么计算?比如年终奖144000元,要交多少个税
老师,月工资18000,年终奖144000,个税该交多少?
老师,奖金144000交多少税,我要申报奖金了
全年一次性奖金单独计算 不扣除附加 申报144000元 个税是多少呢
老师,全年年终奖发了144000,如果单独申报全年一次奖金,应该如何计算
老师好,在做税务登记之前取得的增值税专用发票完成税务登记之后能否抵扣
内销不含税:100 万(税率 13%) 出口 FOB:200 万(汇率 7,征 13%、退 13%) 当期进项:26 万,上期留抵:3 万 1)不得免征抵扣额 = 200 万 × (13%−13%) = 0 2)应纳税额 = 100×13% − (26−0) − 3 = 13−26−3 = −16 万(留抵 16 万) 3)免抵退税额 = 200 万 × 13% = 26 万 4)留抵 16 ≤ 26: 应退税额 = 16 万 免抵税额 = 26−16 = 10 万 这样流程对么
公司购买的黄金送给企业高管,这个专票怎么做账
老师收到股东的资金款项怎么做分录啊
公司税务注销需要什么材料
老师:我在申报企业所得税年报的时候发现,2025年11月份有一笔分录应该计入营业外支出,结果记成了营业费用。我在申报财务报表年报的时候需要吧把记错的这次金记到营业外支出这一栏吗?
同一地方出差两辆车,一辆车去的早一天,一辆去的晚一天,吃饭住宿的费用由一个人负责,出差回来怎么报账,两辆车主各报各的还是由一人报销,每公里油补大概多少
@朴老师,2024年我们收到对方开具的20万专票,并且已经全额抵扣了进项,现在他们说是需要跨年红冲10万部分金额发票,请问我们需要具体怎么操作?跨年可以红冲么?账务以及税务处理请详细描述一下谢谢!
朴老师,我公司购买旺店通(电商erp)一年的使用费8888元,金额也不是很高,可以直接全计入费用吧?全部记为费用年底企业所得税汇算清缴时不用纳税调整吧?
老师企业股权转让 未分配利润亏损66万,但账面有非流动资产在建工程3600万,股权转让股权转让价格怎么确定?股权转让个税怎么缴纳?
老师单独核算奖金的话是不是只有奖金金额×对应的税率-速算扣除数,没有其他任何的专项扣除对吧
是 没有其他的扣除。
那老师,如果奖金单独是36000,那就是直接交36000*3%=1080的税
是的是的,是这么做的。
老师,我们在外面贴现的10万,承兑,没有手续费发票,做账的时候怎么做,直接这样做吗,借:银行存款10万 贷,应收票据10万
他没有扣除你的手续费吗?是从个人账户,你们也不需要还钱给个人的科研。
手续费5000是私下转给他的,不开发票,没办法入账,账上只能体现进来10万银行存款,出去10万银行承兑
个人不需要你单位还钱的,可以这么做的。
老师。为了避免让税务局看出来这个是对方偷逃手续费,有人建议说做在往来科目里,你看一下这样做可以吗。那个圈出来的那两个分录红色和黑色的哪个准确
你好,税务局不管这些的。
严格说你们这个都是违法的,违反了票据法,不允许私下买卖。
那老师,我们这边譬如就要把这个业务做在往来科目里的话,老师你们帮我修改一下我的这个凭证,怎么做比较对一点
借预付账款贷应收票据, 借银行存款贷预付账款。
借预付账款 贷应收票据, 借银行存款 借预付账款负数 老师你看一下譬如这样做是不是也是对的
是的,可以这么做的。
老师你再帮我看一下,我这个收承兑和付承兑,后面的找回,是不是错了呀,我这负数的借贷搞也搞不清楚
你看我铅笔圈出来的那两个借贷是不是错了
你好,找回是什么意思啊?
就是譬如我们付50万承兑。然后对方找回来30万,实际付20万,收承兑也是这个意思,就是对方都是大承兑然后实际付不了那么多然后也需要找回。老师你看一下我的这个分录好像借贷不是平呀,
你们支付出去借库存商品30,预付账款20 贷应售票据50, 他找回来借应收票据20贷预付账款20。
应收票据50是平的,你收到的时候在借方不是吗?你得连起来看,你别光单独看一个业务,然后你现在的票据里面应该是有一个20的。