你好,你上个月已经做了不用做的 借应交税费应交增值税,转出未交增值税,贷应交税费未交增值税,下一个月做你上面的分录就可以了。

请问缴纳增值税的分录,借:应交增值税-转出未交增值税 贷:未交增值税 交税借:未交增值税 贷银行存款。想请问老师转出未交增值税借方余额怎么结转?
老师我上月转出未交增值税,本月缴纳的增值税,做了借未交增值税贷银行存款,请问老师我月底还要做借销项贷转出未交增值税吗?
一般纳税人,缴纳的增值税,月末结转未交的增值税,借:转出未交增值税,贷:未交增值税。缴纳的时候,直接做借:未交增值税,贷:银行存款。是否可以?
请问老师这个月我们要缴纳增值税就1.借销项税额贷进项 转出未交增值税,2.借 转出未交增值税 贷 未交增值税 。那下个月不要缴纳增值税,留底的话怎么结转呢?分录怎么做呢?
请问老师这个月我们要缴纳增值税就1.借销项税额贷进项 转出未交增值税,2.借 转出未交增值税 贷 未交增值税 。那下个月不要缴纳增值税,留底的话怎么结转呢?分录怎么做呢?
老师我们外贸公司只有一个人在缴纳社保,这个人一定要是业务员吗,是不是每个税局的规定不同
去年出口货物全没收汇,报关单一部分退税了,一部分还没退,现在剩下的部分不知道能不能继续退?我是怕核查出来全部要冲掉?
老师,我们外贸公司,主要负责拉业务的就是老板,但是老板在别的公司还任着职,社保也交在那个公司,老板自己的外贸公司能给他自己发工资吗,另一个股东是退休人员,如果要从公司拿钱什么途径比较好呢
查帐征收和核定征收的标准?
自有一套商业性质住房,还可以租房抵扣个人所得税吗?
老师,我们公司有落地加工资质,就是从互贸区进来加工的原材料可以享受一抵九的政策,那么我这个公司,可以从正常的海关进口货物进来再卖出去吗?就是有批商品不从互贸区进从正常的进口流程进来,再转手卖出去,有没有说法就是公司一旦成为落地加工企业就不允许再从大贸进货卖了呀?
请问老师,去年的时候有还房贷还了半年,然后后面就把房子出售了,那现在申报个税的时候可以把去年上半年还房贷的算进去吗?
你好,老师,请问一下,24年暂估原材料10万,24年结转成本10万,25年收到8万发票 冲24年暂估10万了,然后重新做一笔蓝子分录 8万,那原材料借方出来负数 2万 要怎么做分录
老师,进口的生牛羊肉,在国内流通环节免税吗?
郭老师,长期资产,超过100万,怎么按折旧转出进项税
老师帮我看看这些余额在借贷方对不对
你好余额方向是正确的
哦哦,那老师什么情况下要结转进项和销项
随时可以结转,月末年末都可以的。
每个月月底都要结转吗?我不知道什么情况下要结转,如果本月不需要交税的也要结转吗?
你也可以年末不是吗?上面写了月末年末都可以的,你自己选择,你不可不结转都可以的,不结转也没人挑错
我没有结转过,就上个月要交增值税,我结转一次,做了借应交税费 转出未交增值税 贷,未交增值税 ,其他都没结转过,
不管需不需要交税,如果你要按月结转的话都结转
那应该怎么结转啊
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
前面没有做可以补做吧,那老师假如我本月不需要交增值税的,我应该怎么做
可以的,结转余额就是了,销项的余额,第一个分录第二个分录进项的余额。
老师,我没明白,假如我本月进项多,我留底了4000或者放在待认证里面,这样没有,不用交税的,没有增值税,我应该怎么做
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
出未交增值税在借方有余额不就是留底吗?
待认证里面就不用管啦,待认证他又不需要结转,在挂着就是了,挂账挂账。
哦哦,好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
这样,如果没有要交增值税的,就不用结转转出的未交增值税的吧,就做结转进项和销项就可以了,对吧
需要的啊,我上面给你发整发的那个三部都需要做。