你好,你上个月已经做了不用做的 借应交税费应交增值税,转出未交增值税,贷应交税费未交增值税,下一个月做你上面的分录就可以了。
老师您好 月底结转增值税 先做借销项贷转出未交增值税 借转出未交增值税贷进项 然后当进项大于销项 不需要交增值税还有留抵的时候 还要结转借未交增值税贷转出未交增值税吗
请问缴纳增值税的分录,借:应交增值税-转出未交增值税 贷:未交增值税 交税借:未交增值税 贷银行存款。想请问老师转出未交增值税借方余额怎么结转?
老师我上月转出未交增值税,本月缴纳的增值税,做了借未交增值税贷银行存款,请问老师我月底还要做借销项贷转出未交增值税吗?
请问老师这个月我们要缴纳增值税就1.借销项税额贷进项 转出未交增值税,2.借 转出未交增值税 贷 未交增值税 。那下个月不要缴纳增值税,留底的话怎么结转呢?分录怎么做呢?
请问老师这个月我们要缴纳增值税就1.借销项税额贷进项 转出未交增值税,2.借 转出未交增值税 贷 未交增值税 。那下个月不要缴纳增值税,留底的话怎么结转呢?分录怎么做呢?
老师,公司是做的钢结构,在厂里焊接后去工地安装,这种开13%的加工还是9%的建筑服务呢?
我的疑问是选项D,计算2021年利息收入的基数,以850还是1000?
老师,通过法人账号进入,同时添加两个办税员,没添加一次,法人都扫一次脸吗
这个题全上半年一般借款资本化率本金加权平均数时,按6/12?还是6/6?资本支出1800×2/6?还是2/12?
两个月考一门,还来得及吗,要怎么样学习才有效
我们公司已经付款了,放了预付账款科目,到时没有发票,对方公司以后都不会开发票,这个怎么处理账务呢
我们公司是一个快递公司,开票金额较大,所得税都是按照税负率交的,公司累计的未分配利润金额很大,该怎么处理呢?
你好!请问,小规模纳税人无票收入(不开销售发票)怎么做分录?
营业利润怎么填怎么算出来的
老师截图中的150万是税前弥补亏损吗
老师帮我看看这些余额在借贷方对不对
你好余额方向是正确的
哦哦,那老师什么情况下要结转进项和销项
随时可以结转,月末年末都可以的。
每个月月底都要结转吗?我不知道什么情况下要结转,如果本月不需要交税的也要结转吗?
你也可以年末不是吗?上面写了月末年末都可以的,你自己选择,你不可不结转都可以的,不结转也没人挑错
我没有结转过,就上个月要交增值税,我结转一次,做了借应交税费 转出未交增值税 贷,未交增值税 ,其他都没结转过,
不管需不需要交税,如果你要按月结转的话都结转
那应该怎么结转啊
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
前面没有做可以补做吧,那老师假如我本月不需要交增值税的,我应该怎么做
可以的,结转余额就是了,销项的余额,第一个分录第二个分录进项的余额。
老师,我没明白,假如我本月进项多,我留底了4000或者放在待认证里面,这样没有,不用交税的,没有增值税,我应该怎么做
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
出未交增值税在借方有余额不就是留底吗?
待认证里面就不用管啦,待认证他又不需要结转,在挂着就是了,挂账挂账。
哦哦,好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
这样,如果没有要交增值税的,就不用结转转出的未交增值税的吧,就做结转进项和销项就可以了,对吧
需要的啊,我上面给你发整发的那个三部都需要做。