你好,你上个月已经做了不用做的 借应交税费应交增值税,转出未交增值税,贷应交税费未交增值税,下一个月做你上面的分录就可以了。

老师,请问一下增值税,销项大于进项 当月月底是不是做分录如下:借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税 次月 借:应交增值税-未交增值税 贷:银行存款
老师您好 月底结转增值税 先做借销项贷转出未交增值税 借转出未交增值税贷进项 然后当进项大于销项 不需要交增值税还有留抵的时候 还要结转借未交增值税贷转出未交增值税吗
请问缴纳增值税的分录,借:应交增值税-转出未交增值税 贷:未交增值税 交税借:未交增值税 贷银行存款。想请问老师转出未交增值税借方余额怎么结转?
老师我上月转出未交增值税,本月缴纳的增值税,做了借未交增值税贷银行存款,请问老师我月底还要做借销项贷转出未交增值税吗?
请问老师这个月我们要缴纳增值税就1.借销项税额贷进项 转出未交增值税,2.借 转出未交增值税 贷 未交增值税 。那下个月不要缴纳增值税,留底的话怎么结转呢?分录怎么做呢?
借应付账款100元, 贷银行存款50元, 贷应付账款50元 这里边的贷应付账款五十元可以理解为以前多付的货款吗?这次做账冲掉?
老师,4s店布置展厅物料,购买的糕点可以做办公费还是促销费
老师,勘察设计工作室当月有收入, ①是不是当月交印花税? ②印花税在电子税务局财产和行为税合并申报填表式申报吗?
个体工商户,查账征收,个人所得税率是多少
老师,17年开户,25年3月税务登记,之前有流水,怎么办,老板也不想补之前的。那我建账的时候从25年1月开始录银行数。还是从3月开始录
老师,有个问题想问下,我们是医美运营机构,我们跟很多的医美机构合作,他们提供经营场地,医生,我们提供我们的市场人员和护士,然后我们的项目采购需要从公司公账走,然后对方帮我们采购,老师,想问下这个采购给对方打款这个是要合作机构给我们开票吗?还是怎么操作比较规范
我们公司付了一笔停车费1000元。会计做账是借:管理费用1000元。贷:银行存款1000元。下个月发工资的时候,从员工工资扣回500块钱,怎么做账务处理?
老师:我们计划26年申请专利,是客户的发我们的图纸,那么我们是申请发明专利还是实用新型专利比较,还有我们的研发费用如果只考虑本公司的研发人员工资,研发费用也不够,可能要考虑委外研发(虚增业务),这样看,是不是考虑发明专利比较合适,这个发明专利可能在明年3-4月就开票了确认高品收入
老师您好,25年12月15日注册营业执照的,可以26年1月税务登记嘛
电商个人个体公司都是怎么交税的?
老师帮我看看这些余额在借贷方对不对
你好余额方向是正确的
哦哦,那老师什么情况下要结转进项和销项
随时可以结转,月末年末都可以的。
每个月月底都要结转吗?我不知道什么情况下要结转,如果本月不需要交税的也要结转吗?
你也可以年末不是吗?上面写了月末年末都可以的,你自己选择,你不可不结转都可以的,不结转也没人挑错
我没有结转过,就上个月要交增值税,我结转一次,做了借应交税费 转出未交增值税 贷,未交增值税 ,其他都没结转过,
不管需不需要交税,如果你要按月结转的话都结转
那应该怎么结转啊
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
前面没有做可以补做吧,那老师假如我本月不需要交增值税的,我应该怎么做
可以的,结转余额就是了,销项的余额,第一个分录第二个分录进项的余额。
老师,我没明白,假如我本月进项多,我留底了4000或者放在待认证里面,这样没有,不用交税的,没有增值税,我应该怎么做
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
出未交增值税在借方有余额不就是留底吗?
待认证里面就不用管啦,待认证他又不需要结转,在挂着就是了,挂账挂账。
哦哦,好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
这样,如果没有要交增值税的,就不用结转转出的未交增值税的吧,就做结转进项和销项就可以了,对吧
需要的啊,我上面给你发整发的那个三部都需要做。