你好,如果是普通发票,借应付账款贷库存商品,如果是专用发票,已经认证了,借应付账款贷库存商品,应交税费、应交增值税,进项转出。

上个月开专票把客户的信息录错,本月客户把发票退回了,做了红字,再开一张正确的 如何做会计分录
6月份供货商发票单价开错了 10月份冲红重新开了 请问冲红的发票如何入账 需要进项税额转出吗 具体分录
5月份把顾客发票开错了品名错了,本月要退回红冲重开,会计分录如何处理?
老师 7月份开给A客户的发票开错了,未认证隔月退回了, 现在销售方要先冲红再重新开具, 请问,开错的那份发票进项那张证明处理?
6月份的增值税发票已经入账,报税的时候也认证了,但是7余份发现对方把公司名称开错了,就把错误的发票退回去了,又开了正确的,那7月份怎样红冲进项税额,做正确的分录呢?
从现在开始的三年,每年年初支付15万元,接下来的三年,每年年末支付20万元。老师,我不明白后面3年年末20万元的计算。
小规模纳税人,25年10-12月申报增值税申报表时,无票收入,税率报了3个点,怎么办?
老师,商贸企业,成本发生额都能抵扣吗?最多抵扣销售额的百分之多少?
最餐饮服务的,进项票如何解决?买菜是个人提供的
个体户在国税网上怎么查是否是征收查账
个体查账征收,开票不含税收入33万,需要交多少经营所得个税,假设没成本费用
实收资本/股本,比如注册资本100万,实际收到10万,剩余多久需要补上
一个人名下有2个定额征收的个体户,请问一下需要申报多处经营表吗?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,平时我公司可以要求云仓盘点吗?云仓自己盘,我公司人不过去可以吗?
现在个体户也要建账吗?税务打来电话。但有的个体没有接到电话
郭老师好,我们是销售方
借应收账款负数贷主营业务收入负数、应交税费负数红冲。
就是当年收到退回的,就红冲,再开正数发票,如果是跨年的退回如何处理呢
红冲在当年,也就是之前年度就不影响啦,因为你的增值税销售额和所得税的销售额需要是一致的,也是这么做的。
好的,谢谢老师
不要客气,工作愉快。