同学你好 这个要确认收入的 2.借研发支出 贷应付职工薪酬

5月销售100万产品,确认109万收入,结转80万的成本,开具9万的销售发票。6月初作废10万的发票,作废的那部分怎么做分录。
受托开发软件,10月签订合同5日内收款并开具了50%的发票,已开发票这部分在10月确认收入吗?10月开发人员工资的分录怎么做?9月无项目,开发人员的工资分录怎么做?
老师,我们建筑工程公司(一般纳税人),工程已完成,未收到工程款所以发票未开具给对方,2023年3月因工程已完工,按无票收入申报增值税了(金额100万),10月份时收到工程款(100万)把发票开给对方了,请问一下,3月无票收入申报的怎么做会计分录和10月份开具发票时怎么做会计分录,麻烦分录一一指导,谢谢
老师,我们建筑工程公司(一般纳税人),工程已完成,未收到工程款所以发票未开具给对方,2023年3月因工程已完工,按无票收入100万申报增值税了,10月份时收到工程款100万,并把发票开给对方了,10月份开具的100万发票就是3月份申报无票收入的100万,3月无票收入申报的怎么做会计分录和10月份开具发票时怎么做会计分录?是不是10月份要一笔开具发票正数分,再做一笔冲字分录,麻烦老师细看分录指导谢谢
老师,我们建筑工程公司(一般纳税人),工程已完成,未收到工程款所以发票未开具给对方,2023年3月因工程已完工,按无票收入申报增值税了(金额100万),10月份时收到工程款(100万)把发票开给对方了,请问一下,3月无票收入申报的怎么做会计分录和10月份开具发票时怎么做会计分录,麻烦老师看一下分录对吗?谢谢(1)3月份无票收入申报分录:借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交增值税~销项(2)10月份收到工程款:借:银行存款贷:应收账款冲红10月份开具3月份无票收入申报的100万发票:借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)贷:应交增值税~销(红字)再按开具的发票做一笔正确分录:借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交增值税~销老师这样做会计分录对吗?
借方:银行存款30000累计摊销-专利权T10000贷方:无形资产-专利权T20000应交税费-应交增值税(进项税额)1698.11资产处置损益-非流动资产处置利得18301.89收款凭证上怎么写累计摊销
老师,中储粮年审项目,所长让我牵头,让我组织,我是新来的,而且对其他同事水平都不了解,这怎么是好?
我们是上海公司,2个股东,其中一个股东要退出,股权转让给另外一个股东,怎么走流程?
个税逾期申报,需要去大厅处理吗
老师这里边是商贸公司的日报表表头,您说他们的勾稽关系是怎样的?
请问老师,公司注册资本5万,没有实缴,法人占99%股东占1%,现在资产负债表未分配利润38000请问可以平价转让吗?,这个1%股东要转让给法人。需要缴纳多少个人所得税呢? 如果这个小股东缴纳了个税,法人股东会不会被强制分红也要交税?
退税率为0的,应该视同内销还是免税不退税
物流公司收到发票,发票项目:经纪代理服务*进仓费,是进服务成本还是装卸费,谢谢
老师,在记出口发票凭证时,海运费发票上的汇率和月初第一个工作日的l汇率不一样,我是按照发票海运费记还是我自己换算海运费谢谢
居间费如果是长期的,那么是看这个客户的整年的合同金额计算5%吗
没有的话就计入管理费用
我们是受托方,研发成果归委托方,研发人员工资及研发支出后面分录怎么做?老师写个完整的
同学你好 借研发支出 贷银行存款
借研发支出 贷应付职工薪酬
然后呢?借主营业务成本 贷研发支出?
同学你好 还没做收入那就是这个顺序 先计入研发支出然后转到主营业务成本
能用劳务成本科目代替研发支出吗
同学你好 这个可以的