你好, 是不可以的,损益是按权责发生制进行确认的

跨年开具红字发票,那么销项税额如何在报税种抵减
餐饮那种定额发票 如果不是当年那种可以报销么?就是 去年发票今年报销用么?
出租车发票餐票这种的不能跨年 其他有没有要求说不能跨年的那种 就是餐饮票去年发票不能今年使用那种
老师,您好,我想询问一下,今年收到很多去年开的票来报销的,那我做账阔以都做在本期发生的报销嘛?都是普通发票,报销的差旅费用,如果计入今年的报销,最早能用去年的那个时间段的发票吖
老师,这张发票是2020年的,用在今年的报销里可以吗?这种发票有时间限制吗?
我们打官司,有些款给法字强制划走给供货商,供货商又不给我们发票,我们只有一个判决书,这个可以做为税前扣除吗?
老师好,高企研发买出的废料,做账是要加税额吗?
给车间人员买的意外保险,记到制造费用——人员工资还是记到制造费用——保险
免退税-进项发票税额225.26,出口退税税额225.25,这个有影响吗
房开企业申报增值税金额比企业所得税多,税务局问此事,请问该怎么解释比较合理呢?
小规模做账时,进项税额和销项税额是每个季度进行一次做账处理吗,季度未超30万时,借贷科目应该是哪些呢?
同事把3月职工薪酬申报有的多申报了有的少申报了。现在我该把这些平了还是
老师企业所得税汇算职工工资薪金支出账载金额填应付职工薪酬贷方数吗
出口退税流程与时间,比如现在是26年5月申报期,以这个为例,不懂,不知道该从哪下手
老师您好,旅游公司不是按差额征收增值税嘛,那公司的进项票可以抵扣吗
那就是只能本年使用对么?
是的没错, 是这样的