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购入A材料一批,发票等结算凭证已到,价款为4000元,增值税额为520元,供应单位代垫运杂费400元。A材料已到达并已验收入库,但货款尚未支付。

2022-12-15 11:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-15 11:38

您好 解答如下 借:原材料 4400   应交税费-应交增值税(进项税)520  贷:应付账款 4920

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您好 解答如下 借:原材料 4400   应交税费-应交增值税(进项税)520  贷:应付账款 4920
2022-12-15
1.业务(1): 借: 材料采购      4000 应交税费      6400 贷: 银行存款      10400 1.业务(2) 借: 材料采购      20000   应交税费      3200   贷: 银行存款      23200 1.业务(3): 借: 原材料        20000   贷: 材料采购      20000 1.业务(4): 借: 原材料        25000   贷: 材料采购      25000 1.业务(5): 借: 材料采购      26000   应交税费      4160   贷: 应付账款      30160 1.业务(6): 借: 材料采购      36000   贷: 应付票据      36000 1.业务(7): 借: 预付账款      50000   贷: 银行存款      50000 1.业务(8): 借: 材料采购      80000   贷: 预付账款      50000   银行存款      42800 1.业务(9): 借: 库存商品      50000   贷: 生产成本      50000
2024-01-08
同学你好 4; 借,银行存款 贷,应收账款 5; 借,在途物资20000 借,应交税费一应增一进项2600 贷,银行存款22600 6; 借,原材料20000 贷,在途物资20000 7 借,原材料25000 贷,应付账款25000 8 借,原材料,负25000 贷,应付账款,负25000 借,原材料26000 借,应交税费一应增一进项4420 贷,应付账款 9 借,预付账款50000 贷,银行存款50000
2021-06-29
您好 :()从本地购进甲材料批,价款80000元增值税额13600元,发票账单等结算凭证已收到,材料已验收入库,货款已全部支付。 借:原材料 80000 借:应交税费-应交增值税-进项税额13600 贷:银行存款 93600 (2)从外地购进乙材料一批,价款150000元,增值税25500元,发生的运输保险费450元,运费12000元,按7%扣除进项税额,货款及运杂费以银行存款支付,材料尚未收到。 借:在途物资 150000%2B450%2B12000*0.93=161610 借:应交税费-应交增值税-进项税额  25500%2B12000*0.07=26340 贷:银行存款  150000%2B25500%2B450%2B12000=187950 (3)上述购进的乙材料运到验收入库。 借:原材料 贷:在途物资 (4)从外地购入丙材料-批,材料已验收入库,但结算凭证至月末仍未到,货款尚未支付,该批材料暂估价为180000元。 借:原材料 180000 贷:应付账款-暂估应付账款 180000 (5)丙材料的结算凭证在下月收到并付款,根据结算凭证,该.批材料的价款为175000元,增值税29750元,供货方垫付的外地运杂费15000元,其中运费中准子抵扣的增值税进项税额为840元。 借:原材料 -180000 贷:应付账款-暂估应付账款 -180000 借:原材料 175000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 29750 贷:应付账款-暂估应付账款  175000%2B29750=204750
2022-05-01
同学你好 1 借,原材料80000 借,应交税费一应增一进项13600 贷,银行存款 2 借,在途物资10000加12000*(1-7%) 借,应交税费一应增一进项25500加12000*7% 贷,银行存款 3; 借,原材料 贷,在途物资 4; 借,原材料180000 贷,应付账款180000 5 借,原材料,负180000 贷,应付账款,负180000 借,原材料175000加15000减840 借,应交税费一应增一进项29750加840 贷,银行存款;
2022-03-24
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