同学你好 追问的要写追问老师名字

老师,地方水利建设基金是按不含税的营业收入填应税项,那小规模纳税人都是免税销售额未达起征点需要填地方水利建设基金吗,按免税销售额填吗?
老师您好,我想咨询下,个体工商户定期定额的,个人所得税,应税项是当季度的销售额还是1-6月份销售额,减免性质的那个地方需要填写吗?
那老师,还是那个捐赠的支出,总表第9项填免税货物销售额 那外减免销项税是填 哪个地方,23项应纳税额减征额这里
你好老师问一下我这个应该怎么填呢,减免税申报表里边的数是销售额减免的那2%。请问主表应该怎么填呢?开的都是普票。
增值税纳税申报,其中金税盘那个280可以那个减免的,填写了税额抵减情况表和增值税减免税申报明细表,这两个表已经填了,然后那它那个主表里不会带出来数据吗?,为什么主表里第23行,应纳税额减征额这里数据没有带出来?一般来说系统会不会自己带出来的?还是要手动填写的?
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
你好,我公司3月份刚开始做业务,跟个人(中间商)拿货,微信支付的货款,后面我公司要求他要注册个体户开票给公司,5月份他注册好了个体户,现在想问下3-4月份跟他拿的货是否可以让他补开发票,原先微信支付的货款是否需要重新对公转账后才能开票给公司?我公司是一般纳税人,怎样操作比较合适?
老师您好我们公司在2024年12月份买了一辆车,在2025年一季度预缴时候没有选择一次性扣除,现在还可以在汇算清缴的时候一次性扣除吗?
老师,为啥现在在电子税务局导出来的申报表都是封面呢,怎么能导一整套?
老师老板个人的房子租个她名下的一个公司(诊所)和个体户,可以把租金分摊吗?公司需要发票入账,个体户是核定征收8000以内不用交税,可以只开公司分摊的那部分租金吗?
老师,应收外币0,人民币还有余额,怎么办?
税务软件和财务软件那里下载呢?
就是我们公司有损赠新冠产品,是免增值税的,我在表一里填了所有的收入,但这个增值税减免我没有找到
同学你好填写在免税栏就可以了
还有这个表总里的应税货物销售额含不含免税销售额
同学你好 这个是不含的