你好,这个房产税面积怎么算?应该是土地使用税吧,就根据它使用的面积,不动产证书上面有的。

出租房 不收租金交房产税吗 从价还是从租 谁交
请教老师:房产税从价中有部分出租了按从租交房产税,那从价交房产税是怎么计算的?
从租缴纳房产税,租赁期免租金,房产税是可以免?还是要按照从价交?
公司从事房屋租赁行业,既要交房产税(从租),又交房产税(从价),房产税(从租)是根据不含税收入*0.12,但是报税房产税(从租)面积怎么算
即从价又从租的房产税,从价的计税依据是房产原值吗?从租的是不含税租金为计税依据吗?
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
老师,就是小规模纳税人现在是普票免税,如果做账是直接全部确认收入好呢还是先按照税额入账,再月底再统一做一笔转的分录?
你好,5%的不免增值税的,季度45万才可以免,你需要价税分开来做。
这3%的可以免增值税,直接借银行存款贷主营业务收入就可以的,不用做应交税费。
可是这个会影响企业所得税吗?
影响企业所得税的,如果不需要交税,你的应交税费需要结转到营业外收入里面去,营业外收入不也需要交所得税
可是老师,到底什么做法比较好呢?
你好,开了5%的发票,借银行存款贷主营业务收入,应交税费、应交增值税,季度末的那一个月借应交税费、应交增值税贷营业外收入。
开免税的发票,借银行存款,贷主营业务收入。
那老师,如果我是只有3%的业务,就是不需要做税费的是吗?这样会不会影响企业所得税呢?因为看到有的说,这样虽然是对增值税不影响,但是是会影响所得税。
为什么会影响所得税,怎么会影响,只要你不交税的话,他就不影响,那你做到应交税费里面,季度末不也是转到营业外收入啦。
自己拿一个例子来看一下
就是这个,老师帮我瞅一眼。
这个是有45万的限制的,因为四月份之后,他不售45万的限制,你发票开的都是零税率的,没有税率,没有税额,所以你做不了应交税费。
什么意思呀,什么叫有45万的限制,如果我是小规模纳税人,又是4月份之后的账务处理,不应该就是不做增值税这样处理吗?
是的,但是你这个明显是四月份之前的,你看一下他怎么还写着45万,如果是四月份之后的话,他怎么会体现45万
拿之前的政策来看,是不是不合适啦?这百度了,我给你说一下可以吧 开了5%的发票,借银行存款贷主营业务收入,应交税费、应交增值税,季度末的那一个月借应交税费、应交增值税贷营业外收入。 开免税的发票,借银行存款,贷主营业务收入。
对呀,现在都是没有45万,那他写这个,应该是对我的误导了。
这个来,如果你开了100的发票,税额是零,然后你做应交税费的话,你的不含税金额也不是100,应该是100除以1.03了,你一共才收到100,你借银行存款100只能做这个
借银行存款100 贷主营业务收入,100除以1.03 应交税费,应交增值税100除以1.03乘以3%, 然后不需要交税,借应交税费应交增值税贷营业外收入,他怎么会影响企业所得税? 营业外收入也需要交,主营业务收入也需要交。
感谢郭老师,就是有点被人家搞得云里雾里了
不用客气,工作愉快