(6400×12-1400×12-60000+6000×56%+5000×80%)×3%-51.6-800 你计算一下结果同学

【资料2】某作家2020年取得收入与纳税情况如下:(1)在某出版社任职,每月工资为6400元,扣缴社保及公积金1400元,没有专项附加扣除,应税所得未达到5000元,每月扣缴个人所得税为0;(2)2020年出版一部小说,出版社两次分别等额支付其稿费6000元,共代扣代缴其个人所得税51.60元;(3)到某大学做学术报告,取得收入5000元,该校预扣预缴个人所得税800元。已知:综合所得累计应纳税所得额不超过36000元的,适用预扣率3%,速算扣除数是0。要求:该作家年终汇算清缴应补缴多少个人所得税?
14:06练习实践【资料2】某作家2020年取得收入与纳税情况如下:(1)在某出版社任职,每月工资为6400元,扣缴社保及公积金1400元,没有专项附加扣除,应税所得未达到5000元,每月扣缴个人所得税为0;(2)2020年出版一部小说,出版社两次分别等额支付其稿费6000元,共代扣代缴其个人所得税51.60元;(3)到某大学做学术报告,取得收入5000元,该校预扣预缴个人所得税800元。已知:综合所得累计应纳税所得额不超过36000元的,适用预扣率3%,速算扣除数是0。要求:该作家年终汇算清缴应补缴多少个人所得税?开始答题上传图片
某作家2021年取得收入与纳税情况如下:1、在某出版社任职,每月工资为6600元,扣缴社保与公积金1500元,没有专项附加扣除每月扣缴个人所得税为0;2、2021年出版一部小说,出版社两次分别等额支付稿费8000元,共代扣代缴其个人所得税1792元;3、到某大学做学术报告,取得收入6000元,该校预扣预缴个人所得税960元。要求:该作家年终汇算清缴应补(退)多少个人所得税?
某作家2019年取得收入与纳税情况如下: ⑴在某出版社任职,每月工资为六千四百元,扣缴社保及公积金一千四百元,没有专项附加扣除,应税所得未达五千元,每月扣缴所得税为零, ⑵2019年出版一部小说,出版社两次分别等额支付稿费六千元,共代扣代缴个人所得税五十一点六元。 ⑶到某大学做学术报告,取得收入五千元,该校预扣预缴个人所得税八百元 要求:该作家年终汇算清缴应补缴多少个人所得税
某作家2020年取得收入与纳税情况如下:(1)在某出版社任职,每月工资为6400元,扣缴社保及公积金1400元.没有专项附加扣除,应税所得未达到5000元,每月扣缴个人所得税为0;(2)2020年出版一部小说,出版社两次分别等额支付其稿费6000元,共代扣代缴其个人所得税51.60元;(3)到某大学做学术报告,取得收入5000元,该校预扣预缴个人所得税800元。已知:综合所得累计应纳税所得额不超过36000元的,适用预扣率3%,速算扣除数是0。要求:该作家年终汇算清缴应补缴多少个人所得税?
老师,我想问一下,针对高新企业先进制造业享受增值税进项加计抵减的政策,关联公司之间的业务进项税加计抵减要调减么?
开发票内容与入库单不一致,可以吗?发票要重开吗? 他把红枣开成腰果,他讲开不出红枣,开成腰果可以吗?
老师,我想问一下,以前年度应付账款账面错误了,应付账款少付了,原材料的发票也少记了,实际上已经平了,余额是0,但是账面上显示人家还欠我们6万的发票。
小规模纳税人4月份开具了3%的专票,5月份升级成为一般纳税人,开具了13%的专票,那么4月份取得的专票可以用于抵扣5月份的销项吗?
请问老师,现在出租住房,个人是开1.5还是1啊,不是小规模纳税人可以享受1%的吗
运输公司购买半挂车,购置税多少?
老师,上个月计提的数,然后这个月知道正确,都可以全部冲红分录,然后本月按正确的做吧。但是计提多了,影响了上个月的成本,这个有关系吗,在这个月冲红比较好,还是反结账回去修改
开发票内容与入库单不一致,可以吗?发票要重开吗? 他把红枣开成腰果,他讲开不出红枣,开成腰果可以吗?
老师,房租没有来票,汇算清缴时调增,在调整项目明细表里填哪里
供应链公司申请发票额度增加,需要提供哪些资料