你好,可以做营业外支出的,可以体现折扣,按照折扣之后的来确认收入。
客户给我们转款时少付了0.1,发票已经开了,这种可以计入营业外支出吗?如果可以的话,应该设置什么二级科目?
老师们,房产中介在销售车位给客户时,如果该公司没有收到自己在购车位时的发票,在该情况下,自己要开发票给客户,应税项目栏是填*经纪代理服务*服务费吗?
老师好,销售了一商品了客户,并开了发票且客户还抵扣了进项,应是应收账款,客户货还没有协商退货,但是发票不给退回,客户退货不退发票不合理吧?不退发票能直接开红字发票,让客户抵扣的转出吗,但是抵扣的税额,是没有办法直接给供应商的,是吗
给客户年会赞助费,从应收账款中扣除,如果销售已经开了发票的应收,是计入营业外支出吗?如果是还没开发票给客户的,能在发票上面开折扣吗
给客户年会赞助费,从应收账款中扣除,如果销售已经开了发票的应收,是计入营业外支出吗?如果是还没开发票给客户的,能在发票上面开折扣吗
个体户经营者交社保为什么用其他应付款
专利的减费请求从专利局网站提交,请问,网址是什么
老师,注会战略中的分销和营销有什么区别?
个体工商户的经营个税是属于工商户交的还是经营者交的
工业新建设企业,一般纳税人,未决算,暂时也没有任何生产。现在将采购国内一种产品,直接卖给日本,税务上怎么做?
企业24年9月做账补缴21年税款,有一笔税收滞纳金,计入以前年度损益了,当年企业亏损,企业所得税年度汇算清缴后,这个滞纳金的凭证要修改,在24年末将计入以前年度损益调整的滞纳金改计为营业外支出,补缴税款的事不变不改,就改滞纳金这个数,所得税汇算清缴需要更正申报,具体要改哪里?
计提并缴纳印花税要不要结转应交税费?
老师,A公司收购B公司总收购款是1000万,A公司的子公司B公司已帮转500万,其中已转的500万中包含了固定资产200万,其余的后续支出,那这样要怎么做会计分录呢
直播行业,主营业务收礼物,4月份的收入,5月份初平台出结算单,发票开具5月份,请问收入入4月份合适还是5月份合适,入4月份、发票是5月份开,不一致对申报数据得调,入5月份,老板有觉得这个收入实际是4月份对分析不准确,请接触过直播的老师请教一下该怎么入合适
收入1700,存货4000,能倒成本多少?