你好和生产经营无关的不能税前扣除 借营业外支出,贷银行
老师,公司辞退员工拿辞退补贴,6月底离职,7月发放6月工资,能在7月底之前把辞退补贴发了,然后辞退补贴8月份申报个税的时候一起申报吗?还是必须在7月更正申报个税?
老师 公司给退休人员每月发放补贴怎么做账,个税不申报和申报个税分别说一下,退休工人工资,能否税前扣除?
老师问下公司招聘的退休人员发放的工资直接按工资薪金每月申报个税吗
老师好,公司现在拟雇用一个退休人员,退休人员按说是不能签劳动合同,得签劳务合同的,但是也是和普通员工一样每月发工资的那种,退休人员也不用上社保,那雇用这种员工个税我是按照劳务报酬申报还是工资薪金申报啊,按照劳务报酬申报的话个税会很高。
你好, 公司招聘的退休人员,这个工资应该如何做呢?那个个税申报呢?退休人员领取的退休工资,那个个税怎么算呢?比如退休工资3000元,公司发工资3000元,是不是也按照超额累进税率扣除呢?
老师这个题答案是不是错了,题目应该就是错误的,解析我看是对的
老师这个题答案是不是错了,题目应该就是错误的,解析我看是对的
老师,我公司是小规模(按季申报),开了跨区域涉税发票,需要预缴哪些税
老师,这个题我不明白是为什么错
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评看以前软件设置收入和成本设置了分项目核算,应付账款和应收就没有分项目核算,没有分项目核算,是不是其实收入,成本,应收和应付在软件里面都可以分项目核算呢?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,老师报销款,外账会计怎么做的发放工资凭证
也不用交进项税是什么意思?
老师,进项税额转出不是可以作为成本吗?购进时取得专票做账:借:库存商品 100万 借:应交税费-应交增值税(进项税额)13万 贷:银行存款 113万。 进项税额不能抵扣转出做账:借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 13万 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 13万 月底结转成本做账:借:主营业务成本 100万 贷:库存商品 100万 请问转出13万的税额不是可以作为成本吗?应该怎么做账呢?
老师,答案部分的第2点 本月基本生产车间制造费用计算出来的那个6万,看不懂那个式子
老师,有中级职称去企业 别人会高看你一眼吗