你好; 可以的; 预交栏次会体现 在主表 可以抵减的
老师,我想问下我们是建安业,11月份开了发票税款已缴,12月份甲方又让开外管证才能给打款,这又开了外管证预交了税款,相当于交了两次税,1月份缴纳12月份税款时自动带出来预交的税款,我能抵扣了吗?
老师 建筑异地项目 预交的增值税 附加税 企业所得税所属期是12月的 能抵1月份开的票吗
建筑业,外地预交12月份缴纳11月份所属期的税款,能在11月份抵免吗
老师,外地预交是不是税款所属期 在几月我们就在几月份抵税,如果8月份的外地预交能不能在十月份抵税
请问老师,我有一个建筑异地预缴的税款属期是11月份的,但申报11月份的增值税时我没填入本期发生,账记入了12月份,申报12月份的增值税时可以将11的预缴填入本期发生吗?
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?