你好,对的是的,是这么做的。

去年12月份申报未开票收入130万,现在4月份开票了,申报的时候在未开票收入里填写-130万,是这样操作申报的吗?
请问老师,在本年10月份增值税纳税申报表附列资料(一)中,未开具发票列,销售额填20万,销项(应纳)税额填2.6万。 11月份本表未开具发票列销售额填-20万,销项应纳税额填-2.6万。 请问: (1)若是我11月份开发票10万,税1.3万,那么,11月份未开具发票列是否销售额应填-10万,销项应纳税额-1.3万? (2)若是我11月份开具发票收入10万,另外10万元收入第二年1月开具呢,第二年1月的未开票收入列也是销售额-10万,销项应纳税额-1.3万吗?谢谢
老师您好,我们是一般纳税人公司,7月份我做了未开具发票收入60000,8月份开具发票以后,我填写了未开票收入-40000元,现在9月份申报,我未开票收入填写了-20000,这个没有问题对吧
我想问一下在9月份申报表,因为没来得及开发票,所以在9月份申报表填了未开具收入,等到10月份再回相应发票,但是10月份开的发票因为有问题,所以在11月份冲红部分发票,但这个月申报10月份的时候发现在未开具发票收入填回相应收入负数,冲回9月份填的未开具发票收入,以及加上10月份的收入,但申报表显示比对不通过,应该怎么填申报表
8月份申报了未开票收入,11月份将未开票收入 已经开票。。。,,税务申报的时候要怎么申报,会不会重复两次交税?还是说在申报表上把未开票收入填负数,可以填负数吗?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
公司之前有个存折没有过上,上门有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
请问老师,公司是贸易公司,买的货还需配备其他零件附件,那购买了配件附件安装到主货上发走,没有开出去配件的发票,会有风险预警吗?
老师我们外贸公司只有一个人在缴纳社保,这个人一定要是业务员吗,是不是每个税局的规定不同
假设之前10月收入客户没有要求开票,已申报未开票收入1万元,后面11月又要求开票了,是不是。11月申报时,再未开票收入那里栏填写-1万元?现在未开票收入可以填写负数了吗?
对的是的,一开始就可以填写的,只不过是系统它会有提示你。
老师,前面这个应该是错的吧。 11月应纳税收入:7714900 11月开票总额:2855900,其中386400是10月份之前已确认为无票收入。 那么, 开票收入一栏填写:2855900 无票收入一栏填写:7714900-(2855900-386400)-386400=4859000 两个金额2855900+4859000=7714900才对吧?
你好,开具的发票里面填写2855900, 未开具发票一栏填写7714900减2855900