正常的,借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借银行存款三万多 贷固定资产清理 应交税费、应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。

我们是一般纳税人制造业公司,从公司2006年成立以来固定资产提完折旧的一直没有做清理,好多固定资产公司都已经没有了还在帐上挂着,现在要清理这些是正常做借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产可以吗
老师,我们固定资产包含了牌照钱,现在折旧完了,还剩净值11850,然后我把车子卖了,牌照没有卖,卖了10万,现在我该怎么做分录,怎么转入固定资产清理,这个金额怎么算
老师,我们固定资产包含了牌照钱,现在折旧完了,还剩净值11850,然后我把车子卖了,牌照没有卖,卖了10万,现在我该怎么做分录,怎么转入固定资产清理,这个金额怎么算
老师,我们固定资产包含了牌照钱,现在折旧完了,还剩净值11850,然后我把车子卖了,牌照没有卖,卖了10万,现在我该怎么做分录,怎么转入固定资产清理,这个金额怎么算
帐上的固定资产折旧只剩下一万多,然后固定资产清理之后卖了三万多正常吗?还有会计分录要怎么做?
3个子女,赡养老人专项附加扣除,前两个子女分别按照约定分摊填了1500,第三个子女还能在个人所得税APP填报通过吗,系统是否有阻断
老师,对方开的普票13%,是不是开专票也是一样的。
老师,我们是招标公司,给专家老师付的专家评审费必须让老师们开回发票吗?
老师,这个怎么查是哪个项目啊,是要缴纳资源说税吗,怎么计算的
看是,补缴2025年底印花税3000元,怎么做账
公司前期实收资本是850万(5个股东各出资170万),现在需要减资到100万,公司未分配利润是负数140万,盈余公积贷方20万,所有者权益金额730万,其中公司一个股东借款400万(记入其他应收款-肖总,他借的款应该是给其他股东分了),公司账面上没有余款,现在减资账务怎么处理,肖总的往来款怎么核销?需要一套完整的账务处理 1、借:实收资本750万 贷:其他应付款-减资款750万 2、肖总借款记入减资款 借:其他应付款-减资款400万,贷:其他应收款-肖总 400万 3、盈余公积弥补亏损 借:盈余公积 20万 贷:未分配利润 20万 4、还有未核销的减资款记入未分配利润还是先弥补亏损,需要老师给我做第四步
老师,工商年报纳税总额是电子税务局申报查询税款合计数吗?
老师,把2025年的张三的工资从3100元更正为100元,2025年汇算清缴调增了36000元,调增了,汇算清缴净利润还是负数,需要做账吗?2025年张三的工资凭证借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:库存现金。其实就是这么做账,实际没有发放的。那这个调增的36000还需要做账吗?
股东实缴,公示平台公示股东出资信息,名称和统一信用代码,填公司名称,还是个人身份信息,非自然人填写,是什么意思
我司向境外公司借,现在需要付境外的利息,请问每付一次利息都要交合同印花税吗?