处理固定资产就可能不一致的呀。这个是计入固定资产清理
老师,您好!总账调整营业收入后怎么调表啊?具体情况是1月预收冲收入做多了30万,反结账红字冲回预收了,后面这30万预收又冲回收入了。现在资产负债表和利润表本期金额都与总账一致,可是利润表本年净利润少了30万,加上就能跟总账本年净利润一致了,可是利润表本年金额其他与总账一致的,营收也是与实际一致的,请教老师这哪里出问题了,需要怎么调整才好,谢谢老师
年末了,我们好多项目甲方要求开了发票,领导说有些可以不做收入,这样账上的主营业务收入金额就和开票系统、增值税申报表销项金额不一致了,可以这么操作吗
老师,请问金税盘发票统计金额比账上主营收入多1.5万,这个金额是20年的未开票收入,今年开的。请问这样是对的吗?那我账上不是和税控盘的不一致了吗?还是记账科目用错了呢?
老师哪几种情况下税控盘年开票资料统计金额和账上主营业务收入的金额不想等呢?我这边是账上比税盘资料统计多一百万
一般纳税人,制造业, 当月已销售未开票的,做借 应收账款 贷主营业务收入-无票收入 贷销项税。 次月开票后 冲红,然后重新做 借应收账款 贷主营收入-开票收入 贷销项税额。 这样每个月因为无票收入也做了销项税这个分录,导致每个月的销项税额余额和税控盘不一致 。这样可以么?会有风险么?
老师,你好,请问高新技术产业过期了,没有再申请,帐上有研发费用,报企业所得税汇算清缴能加计扣除吗?谢谢
老师,个人给公司维修机械,个人需要给公司代开劳务费发票还是维修费发票?个人除了代开发票外,公司需要给个人代扣代缴个人所得税吗?
公司是小型商贸企业,小规模。门店,老板用私户收钱,因为面对的是散客,所以也不开发票,我可以给他报无票收入吗?
我是物流服务公司,收到物流费10000怎么记账
老师,9月1号借方应收账款200,贷方坏账准备--应收账款10;补提坏账准备15,问月底应收账款余额?
老师,公司支付广告费,现金流量是支付其他与经营活动有关的现金,如果该比广告费退款了,我们录现金流量是支付其他与经营活动有关的现金负数体现,还是选择收到其他与经营活动有关的现金呀
@董孝彬老师,请问在线吗
老师,如果要在3月份更正申报,还可以更改进项税抵扣吗?
啥叫开户行?小白一枚
9月1号借方应收账款200,贷方坏账准备--应收账款10;补提坏账准备15,问月底应收账款余额?