你好; 你开票是含税金额 ; 你要价税分离来报税的;

老师:子公司的注册资本是10万元.,11月底的净利润是负303715元,12月母公司投资款100万元,是同一控制下的100%控制。母公司的长期股权投资是多少,
我是个劳务派遣公司,上月存在不开票代收款项,本月报税的时候填抵扣金额的时候要不要填写这个金额,但是填完之后跟税控对不上,怎么办?
如果个税申报错误第一次多交税,次月更正申报的时候,多交的税会退回来还是在下月抵扣
老师好,税控盘服务费可以抵扣增值税,是填在主表23行应纳税减征额那栏吗
一般纳税人,厂房出租的税率
会计离职,不交接,有什么风险吗
老师,总公司,分公司,独立核算,能互相转款吗
老师,几个公司一起用的一个招聘软件,这个招聘服务费是怎么分摊的呀,该怎么方式饭分摊呢
老师您好,公司是粮食企业,22年至25年销售什么印花税没有缴纳,现在科里要求补印花税,是不是除了滞纳金就是印花税的本金?还有罚款吗
您好老师,个体工商户是查账征收的嗯,在交的经营所得税,这部分用做到账里吗?
开出去的是电子普通发票,全是免税的,你都不懂我在说什么,我的意思是说税控盘开出去的发票应该跟他确认的主营业务收入的金额是对上的啊?你听懂了吗?他这个差太多了,感觉你乱回复
你好; 一开始你所的 是开票出去的总额; 我给你说了 是含税金额 ; 你没有说你是免税 的; 所以我给你说主营业务收入 和税额要体现; 要价税分离 ;我没有乱回复 让你去核对 是不是因为前任 金额是不是错误了;