同学你好 这个计入福利费

员工什么样的费用,对公司来说才能报销,我们公司给员工租了房租,算福利吧,但是他们买个什么宿舍用品,比如被子都要从公司报销,这能不能报销啊,难道被子不应该是他们自己买的么
老师,员工为公司出去送样,开自己的车子,按照1公里数1元提交报销费用,也没提供发票,我能报销给他吗?当时课堂老师回答是可以报销,只是不能所得税前扣除。但是我又查了下以往有关此类的报销,要并到工资发放,且报个税,要么与员工签订租车协议。是这样吗?
老师我们公司的销售人员,自己几个销售在一起喝的咖啡,还有在一起吃的饭能给他报销吗?另外我们报销的都是他们出差业务上面的往来,比如说请客户吃饭请客户喝咖啡等等。像他们这种是自己人在一起吃的饭,也不是因为什么业务的原因,还能报销吗 ?如果说他们是因为什么业务的原因回不来耽误的吃饭,那么这个应该算什么?可以有报销吗?
我们公司有个员工受伤了,有一项费用是保险不能报销的,因为是丙类药品,我们公司给员工报销了,但是因为是员工受伤,所以发票是员工的名字不是公司的名字,我想问下这张票的报销需要给员工缴纳个人所得税吗,这应该算作什么费用
旅游公司内账。相当于公司帮员工购买粽子,我们已经收了员工购买粽子的钱30元/盒,做账是借银行存款15*30=450元,贷其他业务收入450,然后后面付了款开发票报销时,能不能直接冲账借其他业务收入,贷银行存款,就不用走应付账款这个科目了,还是说一定要走应付账款这个科目,因为原本是想既然费用去报销,然后收钱时就先计入了其他业务收入,但是好像计入费用报销也不知道行不行,如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
公司没有说帮他们买被子啊,这算福利费
同学你好 是员工的就是福利费
是不是正常公司承担住宿费就很好了,被子不能自己带啊或者邮寄啊,那岂不是买个牙刷杯子啥的都单位来给报销啊
同学你好 这个看你们公司规定 一般是自己承担被褥等个人用品