您好 会计分录如下 借:制造费用 8000 管理费用 8000 贷:银行存款 16000
维修公司办公楼发生修理费8000元,款项尚未支付
生产车间本月耗用甲材料 25500元,其中生产A产品耗用16000元,生产B产品耗用8000元,生产车间一般耗用1500元。 2.4日,生产车间购买办公用品300元,现金付迄。 3.20日,用银行存款支付生产车间修理费2000元。 4.27日,企业向红星公司租入一批包装物,用银行存款支付押金2500元。 5.30日,用银行存款支付本月水电费20000元,其中生产车间应负担12000元,管理 部门应负担8000元。
用银行存款支付本月电费30000元中,生产车间22000元,管理部门8000元。
11.以现金支付本月行政管理部门的办公费100元,生产车间办公费400元。
(4)生产车间还发生办公费等8000元,企业管理部门发生办公费等8000元,款项已支付。
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗