你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )

1.17日出售给宏达商场02产品350件每件售价¥120增值税税额为¥5460,款项尚未支付2.24日收到宏达商场转来的银行承兑汇票一张用以抵付17日购买零二产品的全部款项3.31日分配本月应负职工工资¥40,700其中制造零一产品工人工资150020,制造明儿产品生产工人工资¥16,000生产车间管理人员工资¥5700行政管理人员工资¥40004.30日月末根据仓库发料单汇总得知本月生产零一产品领用0601材料1440¥10生产零二产品领用0602材料1360¥0车间修理设备领用601材料1500元5.月末计算结转本月发生的制造费用的发生的制造费用按照生产工时比例分配其中零一产品生产工时为6000工时零二产品供生产工时为4000工时问:结转本月份完工入库产品的实际成本其中零一产品完工入库1000减零二完工入库1000件轩已验收入库没有在产品什么会计分录怎么写
家乐工厂为增值税一般纳税人适用税率为13%,购进国内旅客运输服务可按9%税率确认进项税额,2019年发生业务如下: 16日购入601材料已到达并验收入库结转,其实际采购成本六万元 17日出售给宏达商场02产品350件,每件售价120元,增值税税额为5460元价税款尚未收到 24日收到宏达商场转来的银行承兑汇票一张,用以抵付17日购买02商品的全部款项
朝阳公司2021年9月发生如下经济业务:(1)1日公司购入甲材料3500千克,单价8元/千克,增值税进项税额为3640元,运杂费1500元款项未付,材料尚未入库。(2)3日购入乙材料120吨,单价420元/吨,增值税进项税额6552元,款项均通过银行付清,材料尚未入库。(3)5日甲乙两种材料均已验收入库。(4)8日生产A产品领用甲材料2000元、乙材料1000元,B产品领用乙材料500元,车间一般耗用乙材料500元。(5)25日计提本月职工工资,车间生产A产品工人工资2000元,B产品工人工资3000元,车间管理人员工资3500元,行政管理人员工资4000元。(6)30日平均分配4000元制造费用。(7)30日本月生产产品全部完工,结转完工产品成本,其中A产品6600元,B产品5900元。(8)30日销售A产品收入7000元,取得转账支票,增值税税率13%。同时结转A产品销售成本4500元。要求:编制朝阳公司本月业务的会计分录并列式计算利润总额、本期应交所得税和净利润。
宏达公司2020年10月发生以下经济业务,根据以下具体经济业务编制会计分录。1.10月1日收到丙公司作资本投入的设备,确认的价值为100000元。2.10月3日从甲公司购入甲材料100千克,价款100000元,增值税额13000元,货款尚未支付。3.10月31日,计算并结转本月已验收入库材料的实际采购成本70000元。4.10月31日,经汇总计算,本月生产领用甲材料50000元,其中用于产品生产的30000,用于车间一般消耗的18000元,用于企业管理部门消耗的2000元。5.10月31日,计算本月应付产品的生产工人工资30000元企业管理人员工资15000元,车间管理人员工资5000元6.10月31日,计提公司管理部门折旧30000元,车间折旧20000元。7,10月31日,汇总并结转给产品的本期制造费用50000元。8.10月31日,本期生产产品耗费150000元,全部完工并验收入库,结转完工产品的生产成本。9.10月13日,销售2000件产品,开的增值税专用发票上注明:款200000元,税款26000元。货款尚未收回。10.10月31日,结转本期已销产品生产
结合转账凭证的填制,进一步熟悉和掌握主要经济业务的核算。(二)资料佳乐工厂为增值税一般纳税人,适用税率为13%;购进国内旅客运输服务可按9%税率确认进项税额。该厂2019年8月发生的部分经济业务如下:1.16日,购人的601"材料已到达,并验收入库,结转其实际采购成本60000元。2.17日,出售给宏达商场02"产品350件,每件售价120元,增值税税额为5460元,价税款尚未收到。3.20日,业务员王力出差回来,报销差旅费730元。其中:高铁票257元;住宿费276.42元,增值税税额16.58元;出差补助180元。4.24日,收到宏达商场转来的银行承兑汇票一张,用以抵付17日购买02*产品的全部款项。5.30日,月末根据仓库发料单汇总得知,本月生产01产品领用601*材料14400元;生产02°产品领用602*材料13600元;车间修理设备领用601材料1500元。6.31日,分配本月应付职工工资40700元。其中:制造01"产品生产工人工资15000元;制造02*产品生产工人工资16000元;生产车间管理人员工资570
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
老师,坐高铁开的发票可以抵扣吗?
老师,请问在往年销售的使用过的固定资产当时只收到 部分款项所以一直挂在预收账款,25年确认收入了且剩余款项收不回来了。25年12月开了销项发票给对方。我这边做账的时候应该怎么做?借预收账款(已收款金额)及应收账款(未收到部分),贷固定资产清理及增值税销项税额。这样对吗?贷方固定资产那个科目是对的吗。还是应该改成其他哪个科目
老师,请问一下2025年购买的办公用品,忘记做账了,可以做在2026年吗
小规模取得专票,可以选择认证不抵扣吗
25年的简易项目 开票时间26.1月份 如都是开100万专票,分包20万回来都是普通发票,还能用分包抵减这个政策吗?报表应该怎么填
女性退休以后社保缴费年限不够的能个人每月缴纳吗
老师你好,请教一下,我们公司有分租厂房出去,对方对公账没下来,三个月没付房租,我也没开发票,我每月也没开票,要确认收入吗
老师,这张招待专票给抵扣?
老师好,请教一下个税申报累计扣除直接生成60000元?