你好; 你实际应收款实际到了4000就冲4000即可; 为什么要去冲39000的金额的
老师,我们公司今年有一笔收入,我是先计提的应收账款,实际收到的时候直接借银行存款,贷应收账款。但是年底的时候想把这笔收入冲掉,但是不能冲减银行存款,,就想把收入科目的金额冲减掉,需要怎么做会计分录啊??可以具体说一下吗?
老师我想怎样,就是我们卖给别人货,收到款4000。借银行存款,接着应收4000.接着又说下浮1644.意思让我把这应收冲掉1644。那我这冲1644。贷方计入什么科目。接着银行存款又还是4000
老师,我想问下。就是我银行收到一笔款4000.接着应收4000借银行4000。贷应收4000.接着跟同事对应收,她让我直接冲销1000应收,如果我冲销了应收不久39000.了。那我银行存款不就变了?她说只冲销应收,我们内账来的,那我这一千应收怎么做分录。银行存款4000不变,
老师我想问下,就是我收到银行存款4000.,接着贷应收账款3000.如果下浮的1000计入什么科目?
老师,我想问下,就是我银行存款一共收到4000是别人买我们商品的钱,接着钱收到了4000.但是同事说下浮了1000。但是下浮的钱1000我不知道计入什么科目。
他们是要红冲了,开了一张新的5月扣减那笔退货后的金额的发票,这次开的金额和实付金额(里面扣掉了因退货转给我们的款)不一致,不影响的哈!分录怎么做?
老师,我们的周转材料记错了本来是几万,记成了1.3个亿,查账发现的,但是是去年的账,资产负债表一一直是平的现在需要把这个1.3调回几万,这样就不平了,请问需要咋调账
老师好!我们是购买方,5月购进货中现在有一部分退货,当时发票款已给!退货本应退钱给我们,刚好有笔新业务他们让在这次货款里扣减后付款,那发票按扣退货款后的金额开,还是按照本次货款开
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我们公司人员外包给第三方灵活用工平台,都是先预付一部分钱给对方,对方开票给我们,我们这边直接入成本,发生的工资对方再支付给人员,每年都有剩余,剩余部分的钱到第二年接着支付,有没有风险?
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同事说下浮1000.直接冲了1000。应收就39000.但是说银行存款又是4000
你好; 不对 ; 你去看看 这个应收账款 到底是40000还是 4000 ; 去看看
我打错了,是不是借银行4000.应收4000.接着下浮的就借应收1000.贷主营业务收入1000
你好; 如果下浮1000 ; 是减少收入的话; 不应该这样来挂的
如果我不这样挂,那应收跟同事对不上,如果应收直接下浮1000,那银行存款又对不上。她说银行存款还是4000.但是应收就3000
你好; 你这个 39000 是怎么来的 ; 你 应收金额才4000 ; 你说你的应收就是39000 ; 你 实际业务金额到底是应税4000还是39000 ; 不然等下怕回复错误了
银行4000。应收3000,下浮1000
你好; 那你先说下你的业务是啥; 红冲应收账款 4000 减去1000 ; 那么就是3000的应收账款金额; 那你收入 也会变化的 ; 你银行存款肯定是4000不动的; 不然你银行账实都不一致的; 你问他 为什么要红冲; 你才好判断科目怎么来走
她就跟我说直接冲销应收下浮的1000。意思这样我的应收跟她那边才能对上,我说这样银行余额就不对了啊。她说直接冲应收就可以。照她这样说,我应收减少1000。那贷方计入什么
你好; 那 就是不对哦 ; 如果少100的话; 那你这样实际就是 ; 借营业外支出100 0 借应收账款 -1000
她的意思就是应收她就冲1000。应收就3000。银行存款不变4000。我怎样做才能跟他应收对得上3000,接着银行余额又还是4000
你好; 借应收账款 -1000 贷主营业务收入 来红冲; 你应收账款少了。 你收入金额也应该少的
就是直接冲收入啊?对吗?
你好 ; 关键是 冲应收账款; 你贷方肯定收入和你的税额就得冲的; 如果到时冲了1000应收账款; 你收到的4000 有3000冲应收账款; 剩下的 1000转营业外收入去 ; 借应收账款-1000贷主营业务收入--1000 ; 借银行存款 4000 贷应收账款 300 0;营业外收入 1000
为什么最后放到营业外收入那去了?
那这样不就借银行4000.应收3000.营业外收入1000?
你好; 因为你实际收入是4000 ; 你减少了 1000 ; 你收到了 4000 多收款1000 ; 你要转营业外收入去
那我一张单据写几笔分录?
你好 ; 你要红冲 1000做一笔 ;收款4000做一笔 ;就行可以