同学,你好 下浮,你具体要问是什么意思

老师,您好,我想问下,就是对方打到我公司过账61091,我们收一个税点6100,接着我们这笔钱现金54991打回给他。本来做分录应该是借:其他应付款61091 贷:库存现金54991 营业外收入 6100~。但是现在就是这次打进来的钱我不知道哪里找,接着我们内账,我现在库存现金又把这笔钱返回去了,那这笔返回的钱我计入哪里
老师,我想问下,就是说我内账。对方从一个公账上打了1万给我们购买我们东西,我们开发货单一万,其实我们卖给他就是7000.所以这3000我打回他账户上,但是发货单我们是一万。所以这3000我应该计入什么科目 刚开始我发货这笔钱是借:应收账款10000 贷主营业务收入10000,接着我收到这笔钱借银行存款10000.应收账款10000. 接着我们返回3000给它借:营业外支出3000贷库存现金3000.这对吗?(这单据就是写着借账户过款3000)
老师我想怎样,就是我们卖给别人货,收到款4000。借银行存款,接着应收4000.接着又说下浮1644.意思让我把这应收冲掉1644。那我这冲1644。贷方计入什么科目。接着银行存款又还是4000
老师,我想问下。就是我银行收到一笔款4000.接着应收4000借银行4000。贷应收4000.接着跟同事对应收,她让我直接冲销1000应收,如果我冲销了应收不久39000.了。那我银行存款不就变了?她说只冲销应收,我们内账来的,那我这一千应收怎么做分录。银行存款4000不变,
老师我想问下,就是我收到银行存款4000.,接着贷应收账款3000.如果下浮的1000计入什么科目?
朴老师进 土地增值税清算中,普通标准住宅应确认的土地增值税收入=普通标准住宅含税收入/1.09+普通标准住宅应分摊的扣除土地价款抵减的销项税额。 这样理解对吗
我想问一下 租老板的车 要不要签合同开发票呀?这个要怎么做
有个员工9月入职,9月买社保,10月底发9月工资,11月申报个税所属期是10月,是9月工资,个税新增人员入职时间是9月1日,累计扣除不是5000元,系统显示10000元,这个怎么处理
老师,退休人员返聘,薪资需要跟退休工资在下年初汇算吗?退休返聘人员计入残保金,职工人数吗
单休10月应出勤是21天还是23天,国庆10月放了七天假
股权转让,原来是两个股东,现在其中一个退出转给其他自然人,原来认缴期限是到2030年4月,现在变更,新的股东和原来的股东认缴期限能都改到2030年11月吗
老师:用员工名字办理的电话卡,公司使用,每月的话费开具的发票是员工姓名,可以计入管理费用,进行报销吗?
老师,你好,一般纳税人有农产品加计扣除,在做账的时候会计分录要怎么做
A公司投资成立了一家投资公司B,B公司又分别投资了3家公司C D E,C公司生产的产品销售的客户形成的终端产品和B公司是竞争关系,D公司生产的产品销售的客户形成的终端产品和E公司是竞争关系,这样有风险吗
老师,我司是小规模纳税人,出租房产给个人办公使用,需要缴纳哪些税费?怎么计算?
就是买了我们箱子。接着就是不用那么贵的意思,但是那钱又没有退回去给他,但是应收就减少了一千
同学,你好 这个不动的,你开了4000的票,收了4000元,这个是平的
那就是得让他开一张销售单来?用主营业务收入冲了?
同学,你好 冲主营业务收入,需要用红字发票
意思就是借银行存款4000.贷应收账款4000.接着下浮的就是借应收账款1000.贷主营业务收入1000?对吗
同学,你好 按照你说的是减少收入 ,那么就是这么做的
那这样既然下浮了。那怎么我收到的钱还是4000
同学,你好 这个你们协商处理
什么意思,老师,我不是很明白?
同学,你好 收多少钱,你们公司和对方协商处理