同学您好,您好,借:预付账款,贷:银行存款,次月,借:管理费用房租,应交税金-应交增值税(进项)贷:预付账款

老师,我们公司有出租业务。先在外面租一个房子,然后将房子又出租给别人。请问我们在外面租房会计分录怎么做?我们将房子出租给别人又怎么做会计分录,谢谢!
老师您好,请问一下,计提社保和缴纳社保的分录怎么做谢谢
老师,请问我们是一般纳税人贸易公司,新公司筹建期,缴纳一年的办公室租赁费会计分录怎么做呢?谢谢!
请问老师,我们借的一年的房租款,没有进银行,直接预交房租了,请问会计分录怎么做?谢谢!
老师好,印花税、房产税、土地使用税计提、缴纳会计分录怎么做的?谢谢
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
老师是我借的钱交房租
要用银行存款吗?我提前三天交一年的房租,没有预交吗?
同学您好,您好,借:预付账款,贷:其他应付款-借款,
要用银行存款吗?我提前三天交一年的房租,没有预交吗?
没有增值税
对不起老师没注意看你有写预交
没有增值税可不做这行记录的