你好 ; 是的; 按月去补做 ; 你按月去补 ;不是直接在 12月一起做的

今年做账时,发现有笔去年的发票没入账,做了一笔调整以前年度损益分录 汇算清缴时需要纳税调减嘛 需要更改去年全年的财务报表嘛
老师,你好,漏记了21年的两笔关于费用和成本类的账务,涉及到损益,资产,负债类科目。4月份用以前年度损益做了账务调整,在汇算清缴的时候要填写资产负债表和利润表,这两个报表是按21年12月份的数据填写,还是按照调整的分录,重新调整报表后填写啊?
前两年的账都没做,税务局要求补账,是跟平时正常月份做分录一样,生成报表呢?还是损益全都进以前年度损益调整?
老师您好,执行小企业会计准则,但是之前财务更正前期差错的时候用以前年度损益调整了,但是她没有改正前期报表和汇算清缴表,已经几年了,我再23年更正分录正常入账还是回去前面改好呢?我接手后没有用以前年度损益调整表了
老师,我在24年3月份收到23年6月开的一张加工费的增值税专用发票,该笔费用没有在23年预提,请问现在我要把这个费用做什么科目?如果是做以前年度损益调整的话,那对应的进项税可以在本期抵扣正常入账吗,还是进项税也要做以前年度损益调整科目呢
买的二手车,当时收到的是二手车统一发票,现在对外出售可以享受3%减按2%的收税政策么
老师,如果对方是个体户,没有开公户,只有私卡,对方要求开票,转钱从公户转私户,这样可以吗?有没有风险
我这边做外贸的,有一笔是很早之前的一笔款,那个时候还买单报关嘛,但是客户一直没有付款。嗯,这一次他付过来了,但是就是当时报关不是用这个抬头报关的,我就不知道现在怎么处理这笔款。嗯,本来这笔款我是让他不要打这个账户的,但是客户这边打错了,还是打到了这个账户。现在我就不知道要怎么处理。
我们是文化传媒公司,现在社保要求足额缴纳,税务要求社保比例要达到90%,我们公司主要是做运营,工资除了老板及家属的工资高以外就是主管工资高,现在老板说让第一方案员工转劳务或者合作关系,第二方案就是降薪,该怎么给老板说转合作或劳务都有风险,降薪的话老板和他家属一年每人年薪200万这就拉高了平均工资,再者就是主管工资一年20万,该如何让他们降薪其他员工工资不动
老师好,请问销售额达到多少,会强制升为一般纳税人
目前有个疑问,我这三季度缴纳企业所得税较多,最后四季度形成退税。一些没有发票的成本费用,填写到30行里的其他;汇算后,有三万多退税,避免税局查账,六十多万硬调增的项目调到45行的其他行不?还是所有调增都填到30行 目前想哪种方法能让税局看到,我是硬调增了一部分,不再找事? 或者说,我直接申请退税,会不会引起税局查账
厂房租赁,因提前解约,而补扣除的押金,没有开票,是否需做纳税调增
老师您好,高新企业三年的研发费用占销售收入的比例有要求吗
像这种利息收入的,一般是记在财务费用-利息费用,,借方用负数表示,还是贷方呢?
老师您好,我们是建筑劳务公司,第四季度现金流量表跟年度现金流量表不一致,能不能引起税务预警?
那电子税务局上往年汇算清缴的申报表单还能更改吗?
你好;可以改 ;去大厅 改数据的