同学你好 问题不完整吧 1-9呢

2017年发生如下经济业务:1.采购原材料一批,价款30000元,增值税3900,价税以银行存款支付并取得增值税专用发票2.产品生产领用原材料20000元,本期应支付生产工人工资20000元3.计提机器设备折旧100004.核算产品生产成本(将制造费用转入生产成本)5.本月完工产品40000元6.出售产品一批售价50000元,增值税率13%1款项收到,存入银行。7.以现金支付产品销售过程中的运杂费、包装费500元8.以银行存款支付厂部办公费8000元9.计提银行借款利息1200,同时用银行存款支付10.以银行存款支付违约金500元11.应付A公司款项300元,经确认无法支付12.结转本月已销售产品的实际销售成本35000元13.计算本期利润总额按本年实现利润总额的25%计算应缴纳的所得税,并作出会计分录14.将本期各损益账户的余额转入"本年利润"账户15.将全年实现的净利润转入"利润分配"账户16.按税后利润的10%计算提取盈余公积17.按税后利润的40%计算登记应付给投资者的利润。要求:做出上述业务的会计分录登记相应的会计账户,期初余额及本期发生额,编制年末利润表及资产负债表
祥和公司为增值税一般纳税人,2021年12月份发生下列经济业务: 1.从银行借入期限3年的借款1000000元。 2.接受外单位投入设备一台,双方协议价150000元,己投入使用。 3.购入甲材料一批,价款50000元,增值税6500元,运杂费2500元,款项暂欠,材料尚在运输途中。 4.上述甲材料己到并验收入库,结转其采购成本。 5.本月发出材料46000元。其中生产产品40000元,车间一般耗用1000元,管理部门领用5000元。 6.结算职工薪酬56000元,其中生产产品工人工资30000元,车间管理人员工资10000元,行政管理部门管理人员工资16000。 7.计提固定资产折旧13000元。其中生产车间10000元,行政管理部门3000元。 8.将本月发生的制造费用结转到"生产成本"账户。 9.本月生产的产品完工入库,结转其成本。 10.销售一批商品,增值税专用发票注明的价款为500000元,增值税为65000元,提货单和增值税专用发票移交购货0方,款项尚未收到。 11.以银行存款支付广告费30000元。 12.计提本月短期借款利息10000元。 13.结转己销售商品的成本200000元。 14.将各损益类账户结转到"本年利润"账户。 15.计算本月应交所得税,并做出相应会计分录。(假设没有纳税调整项目) 根据上述业务编制会计分录。
祥和公司为增值税一般纳税人,2021年12月份发生下列经济业务;1.从银行借入期限3年的借款1000000元。2.接受外单位投入设备一台,双方协议价150000元,己投入使用。03.购入甲材料一批,价款50000元,增值税6500元,运杂费2500元,款项暂,材料尚在运输途中。4.上述甲材料己到并验收入库,结转其采购成本。5.本月发出材料46000元。其中生产产品40000元,车间一般耗用1000元,管理部门领用5000元。6.结算职工薪酬56000元,其中生产产品工人工资30000元,车间管理人员工资10000元,行政管理部门管理人员工资16000元。27.计提固定资产折旧13000元。其中生产车间10000元,行政管理部门3000元。8.将本月发生的制造费用结转到"生产成本"账户。9.本月生产的产品完工入库,结转其成本。10.销售一批商品,增值税专用发票注明的价款为500000元,增值税为65000元,提货单和增值税专用发票移交购货11.以银行存款支付广告费30000元。方,款项尚未收到。12.计提本月短期借款利息10000元。13。结转己销售商品的成本20
祥和公司为增值税一般纳税人,2021年12月份发生下列经济业务;1.从银行借入期限3年的借款1000000元。2.接受外单位投入设备一台,双方协议价150000元,己投入使用。03.购入甲材料一批,价款50000元,增值税6500元,运杂费2500元,款项暂,材料尚在运输途中。4.上述甲材料己到并验收入库,结转其采购成本。5.本月发出材料46000元。其中生产产品40000元,车间一般耗用1000元,管理部门领用5000元。6.结算职工薪酬56000元,其中生产产品工人工资30000元,车间管理人员工资10000元,行政管理部门管理人员工资16000元。27.计提固定资产折旧13000元。其中生产车间10000元,行政管理部门3000元。8.将本月发生的制造费用结转到"生产成本"账户。9.本月生产的产品完工入库,结转其成本。10.销售一批商品,增值税专用发票注明的价款为500000元,增值税为65000元,提货单和增值税专用发票移交购货11.以银行存款支付广告费30000元。方,款项尚未收到。12.计提本月短期借款利息10000元。13。结转己销售商品的成本20
1.从银行借入期限3年的借款1000000元。2.接受外单位投入设备一台,双方协议价150000元,己投入使用。03.购入甲材料一批,价款50000元,增值税6500元,运杂费2500元,款项暂欠,材料尚在运输途中。4.上述甲材料已到并验收入库,结转其采购成本。5.本月发出材料46000元。其中生产产品40000元,车间一般耗用1000元,管理部门领用5000元。资16000元。6.结算职工薪酬56000元,其中生产产品工人工资30000元,车间管理人员工资10000元,行政管理部门管理人员工202122490148.将本月发生的制造费用结转到"生产成本"账户。7.计提固定资产折旧13000元。其中生产车间10000元,行政管理部门3000元。9.本月生产的产品完工入库,结转其成本。10.销售一批商品,增值税专用发票注明的价款为500000元,增值税为65000元,提货单和增值税专用发13.结转己销售商品的成本200000元。14.将各损益类账户结转到"本年利润"账户。15.计算本月应交所得税,并做出相应会计分录(假设没有纳税调整项目)要求:根据上述业务编制会计分录。
老师,这个是抖音直播别人给刷的礼物,我提现了,说次月申报个人所得税,这个怎么申报
买酒给客户 开专票如何做账
工程公司代发工资发了400万 但是分包方开了300万发票 一部分代发工资还要给他们当成本 这个怎么分啊 剩余100万我们做工资吗
老师,我只有营业执照现在店也没开了,在这下面办理社保,每年是要交材料的吧?这个我不会
老师,社保缴费基数提高了,需要补缴,一个员工7月份在本公司缴纳社保,1-6月份补缴的部分由她自己承担,这合理吧,谢谢
老师,麻烦请问一下,我们买的照相机送客户,是做到招待费的,没有抵扣,这个不抵扣原因我是应该选择什么呢
老师小规模纳税人3%减按%征收申报增值税,怎么申报,有模板吗?
老师,我们是一般纳税人,有进项抵扣的发票,那我开给对方小规模纳税人,是不是优先开专票呢?
老师好,我们公司付租金10多万走的公户,但是对方和我们签的协议不开发票的,这个怎么平账呢
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