1借银行存款2034000 贷主营业务收入1800000 应交税费应交增值税销项税234000

老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?这边会计分录如下:购买赠品——借:库存商品-赠品15000,贷:银行15000。赠品随同销售——借:销售费用-业务宣传费15150,贷:库存商品-赠品15000,贷:应交增值税-销项税额150。麻烦老师看一下会计分录这样做对吗?谢谢
请问在勾选平台上历史遗留了好多发票怎么合规处理 最早的一张是2017年 21 22 23 24 25年都有涉及 请问怎么解决
农业公司购买蔬菜种子送给农户,怎么做账挂什么科目
老师,我们是物业公司,要交房产税和城镇土地使用税吗
是的 是勾选平台上的
购买的银行的产品,计入什么会计科目1万。没过几天都退回来了钱,收到一点点利息
老师企业所得税月(季)度申报中的自营出口收入从哪里取值?
老师,一年报考几次,我下次什么时候报考?
税务后台还有好多历史遗留的发票怎么处理啊最早的一张发票是2017年
2025年12月24日出口的,2026年1月份开具发票符合规定吗?增值税是哪个月报呢
借税金及附加90000 贷应交税费应交消费税90000
2借银行存款1000 贷其他应付款1000
3借银行存款11300 贷其他业务收入10000 应交税费应交增值税销项税1300
4借固定资产580000 应交税费应交增值税进项税75400 贷银行存款655400
5借固定资产95000 贷银行存款95000
6借营业外支出226000 贷主营业务收入200000 应交税费应交增值税销项税26000
借税金及附加10000 贷应交税费应交消费税10000
没有过程吗老师呜呜呜嘤
求过程!谢谢
那个题目不知道数字呢具体